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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 正式發布時刻:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

收入水平

收支

新項目

部門預算數

內容

結算的時候數

一、似的公共信息估算財政預算審批營收

375.84

一、基本上公共的服務的服務教育支出

 

二、以政府性資金預決算國庫付款年收入

 

二、外交關系結余

 

三、國有土地金融資本經營的成本預算財政局審批年收入

 

三、國防軍事開支

 

四、上家補助費年收入

 

四、公益性安全的經費支出

 

五、事業納入

 

五、文化教育費用

 

六、營運工資

 

六、物理學技巧其他支出

 

七、加盟政府部門上交收錄

 

七、歷史文化度假旅行體育競技與傳媒廣告結余

 

八、另外創收

 

八、社交保證和出去上班費用

26.42

 

 

九、衛生監督建康費用

279.06

 

 

十、節能技術環境撥出

 

 

 

五一、成鄉社群教育支出

 

 

 

12、農業和林業水經費支出

 

 

 

第十三、公共交通車輛性支出

 

 

 

十四、環境資源勘測工業數據等性支出

 

 

 

15場、商業地產保障業等費用

 

 

 

16、科技金融總支出

 

 

 

十六、扶持的城市收支

 

 

 

18、肯定信息海洋能氣象學等性支出

 

 

 

第十九、房屋保證收支

69.07

 

 

2、油糧工程設備保障撥出

 

 

 

二十一國慶、國有制資金經營管理概算費用

 

 

 

二第十二、氣象災害預防及應急方案菅理總支出

 

 

 

二十四、一些費用

 

 

 

三十四、抗疫獨特國債科學安排的費用

 

當年度效益自動求和

375.84

上年費用支出 總金額

374.56

運行非財政支出審批節余

 

盈余平均分配

 

期初結轉和盈余

 

年底結轉和節余

1.28

總結

375.84

共計

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

新項目

當年度工資累計數

財務捐款年收入

上一級補貼政策納入

事業發展工資

開薪資收入

附屬機構繳納收益

其他的創收

特點歸類
會計分類項目編碼

科目表簡稱

累計

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

生活保護和就業問題總支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

人事部門人事的單位社會養老保險性支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  部門事業計量單位主要養老生活保險金網上繳費費用支出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  工商登記事業計量單位的職業年金手機繳費總支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

環衛穩定總支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政訴訟行業單位名稱醫療設備

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政部門企業醫療保健

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫男朋友醫療保健

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  某些優撫群體醫療管理支出費用

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

社區醫療保證菅理行政監察

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政事務電腦運行

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  通常情況下行政處工作管理業務

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

住宅保障措施結余

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

住宅房深化改革費用支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  房間公積金貸款

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  買房子貼補

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

樓盤

本年度支出費用累計

大多結余

項目流程收入支出

上交國家上司付出

加盟其他支出

對加盟計量單位補貼金費用支出

功效分類整理
考試科目標識號

考試科目名稱

累計

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

時代維護和就業機會結余

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

行政性衛生事業工作單位醫療保險其他支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  計量單位事業計量單位計量單位核心醫養人壽保險交款其他支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  國家機關事業院校院校職位年金手機繳費總支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

環保更健康花費

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

政府部門事業發展部門醫學

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政部門廠家醫療設備

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫對象醫療設備

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  其余優撫相親對象治療總支出

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫遼保駕護航服務管理行政事務

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政處加載

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  應該行政機關控制工作

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

公寓房的保障撥出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

租賃房改善教育支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  房間個人公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  挑選心儀的房子補助金

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

盈利

結余

建設項目

竣工決算數

該項目

累計

平常公共信息項目預算不需要撥付

以政府性債券決算財政資金付款

國家資產管理操作估算國庫付款

一、一般來說共同概預算財政預算付款

375.84 

一、應該公用服務于開支

 

 

 

 

二、政府部門性投資基金概算財政廳付款

 

二、外交政策其他支出

 

 

 

 

三、國企資本生產經營概算財政支出付款

 

三、民防撥出

 

 

 

 

 

 

四、公開安全可靠其他支出

 

 

 

 

 

 

五、學前教育教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學學技能經費支出

 

 

 

 

 

 

七、藝術游玩教育與文化傳媒結余

 

 

 

 

 

 

八、發展后勤保障和求業教育支出

26.42

26.42

 

 

 

 

九、安全的健康撥出

279.06

279.06

 

 

 

 

十、節電環保標準撥出

 

 

 

 

 

 

十一月、城鄉統籌社區居委會結余

 

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水結余

 

 

 

 

 

 

第十三、路網運載總支出

 

 

 

 

 

 

十四、教育資源勘察工業企業信心等教育支出

 

 

 

 

 

 

二十、房地產業業務業等花費

 

 

 

 

 

 

第十六、金融經濟費用

 

 

 

 

 

 

十八、支援別的省市付出

 

 

 

 

 

 

十七、當然資源深海氣象站等費用支出

 

 

 

 

 

 

第十九、租賃房保險結余

69.07

69.07

 

 

 

 

二十五、調味品工程材料存量費用

 

 

 

 

 

 

二五一、集體所有制資產投資運營估算費用

 

 

 

 

 

 

二十三、災害性預治及應及處理費用支出

 

 

 

 

 

 

二第十三、同一其他支出

 

 

 

 

 

 

二是四、抗疫獨特國債具體安排的教育支出

 

 

 

 

當年度純收入總計

375.84 

本年度收入支出預估合計

374.56

374.56

 

 

年終國庫付款結轉和余額

 

月底財政廳付款結轉和盈余

1.28

1.28

 

 

一、普遍共同概算財務捐款

 

 

 

 

 

 

二、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算國庫補貼款

 

 

 

 

 

 

三、國有化金融資本經營管理工程預算財政支出審批

 

 

 

 

 

 

總共

375.84 

總共

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

該項目

預估合計

幾乎收支

工作結余

模塊歸類

題目打碼

科目必英文名稱

208

發展服務保障和工作開支

26.42

26.42

0.00

20805

行政部門事業有成單位名稱關于養老地產養老費用

26.42

26.42

0.00

2080505

  工商登記人事企業通常社會社會養老保險行業保險行業繳納費用結余

17.71

17.71

0.00

2080506

  危險機關事業編名稱單位名稱職業分析年金付款費用支出

8.71

8.71

0.00

210

衛生情況健康的費用

279.06

212.31

66.76

21011

行政性行業廠家醫療保障

11.28

11.28

0.00

2101101

  人事部門單位名稱醫療器械

11.28

11.28

0.00

21014

優撫喜歡的人醫療保健

14.38

0.00

14.38

2101499

  某個優撫對方治療支出費用

14.38

0.00

14.38

21015

醫療治理保駕護航治理事宜

253.40

201.03

52.37

2101501

  政府部門程序運行

201.03

201.03

0.00

2101502

  平常行政訴訟管理工作事物

52.37

0.00

52.37

221

住宅切實保障經費支出

69.07

69.07

0.00

22102

房屋變革收支

69.07

69.07

0.00

2210201

  往房個人公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  賣房補貼費

41.26

41.26

0.00

累計數

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

金錢分類別考試科目識別碼

會計分類稱呼

竣工決算數

經濟社會幾大類

課程和科目商品編號

課程命名

結算的時候數

301

月薪活動經費支出

291.96

302

商品銷售和貼心服務撥出

15.84

30101

  根本工資收入

41.53

30201

  會議室費

8.58

30102

  津貼補貼費補貼費

127.95

30202

  油墨印刷費

 

30103

  年獎

28.12

30203

  了解費

 

30106

  餐費補貼費費

7.68

30204

  手交費費

 

30107

  考核很大打工族薪資

 

30205

  水電費

 

30108

機關計量單位人事計量單位總體養老穩定穩定繳付

17.71

30206

  水電費

 

30109

事業年金交費

8.71

30207

  郵電通信費

0.02

30110

干部職工基礎醫療管理保險服務納費

11.28

30208

  供暖費

 

30111

公務接待員醫療機構補助金交款

 

30209

  物業管控公司管控費

 

30112

其他當今社會保證繳納

1.42

30211

  出差費

1.23

30113

住宅住房基金

27.81

30212

  因公回國(境)手續費

 

30114

醫疔費

 

30213

  維修部(護)費

 

30199

  一些基本工資最新福利費用支出

19.75

30214

  汽車租用費

 

303

對各人和企業的補帖

 

30215

  會議平板費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  指導費

1.17

30302

  離休費

 

30217

  因公招待費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  常用建材費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝租賃費費

 

30305

  生活的補貼費

 

30225

  專用箱染料費

 

30306

  救治費

 

30226

  勞務費費

 

30307

  醫療保健費補帖

 

30227

  授權委托書金融業務費

 

30308

  獎學金金

 

30228

  總工會預備費

2.89

30309

  獲獎額度金

 

30229

  優惠費

0.6

30310

本人占農業的大部分出產政府補貼

 

30231

  國家公務租車操作定期維護費

 

30311

  代繳發展保險金用費

 

30239

  的交通網手續費

 

30399

  另外的對私人和家長的補帖

 

30240

  稅金及附帶成本費用

 

 

 

 

30299

  其余產品和服務開支

0.3

 

 

 

310

資源性性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑施工建筑施工物購建

 

 

 

 

31002

  辦公場所環保設備購買

 

 

 

 

31003

  專屬設備安裝費新購

 

 

 

 

31007

  信息查詢在線及手機軟件新購更新時間

 

 

 

 

31013

  公務接待出行用車購買

 

 

 

 

31019

  其他公共交通生產工具租賃費

 

 

 

 

31021

  古物和商品陳列品購置費

 

 

 

 

31022

  無形之中房產折舊費

 

 

 

 

31099

  某個資產投資性教育支出

 

工人費用合計數

291.96

共用勞務費累計

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

尋常共同工程預算財政局審批“三公”經費

累計數

因公出國留學

(境)費

國家公務專車折舊費及正常運行保養費

公務活動接待客人費

小計

公務接待用車的

新購費

因公私家車

啟用維護保養費

預算表數

預算數

財政預算數

預算數

成本預算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

費用數

預算數

項目預算數

預算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

創業項目

本年結轉和余額

年初工資

年初其他支出

歲末結轉和

盈余

能力種類科目表打碼

科目表明稱

累計

 

 

合計數

最基本其他支出

工程項目支出費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

項目流程

月初結轉和余額

本年度盈利

年初收支

半年度結轉和節余

作用的分類課程和科目編碼查詢

課目名號

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資產投資流動負債具體情況報告

 

 

企事業單位:余萬元

 

人數

實用價值

年末數

半年度數

本年數

年終數

一、資產投資加總

——

——

18.93

29.77

   (一)流失金融資產

——

——

0.77

2.21

   (二)固定住資源

——

——

18.74

35.92

꧃          其中的:1.快裝(平方和米)

 

 

 

 

ꦏ                2.專用機械設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

😼                     表中:(1)貨車(輛)

 

 

 

 

✃                                 普遍公務接待使用車

 

 

 

 

𝓡                                 行政執法執勤點私家車

 

 

 

 

💜                                 特種車輛工程專業的技術買車

 

 

 

 

✱                                 別小二租車

 

 

 

 

𒉰                   (2)售價10萬元以上內容普通機 (沒有工程車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

ಞ                    但其中:成本價200萬元上面專門用環保設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

♕        減:累記折舊費用及減值做好準備

——

——

0.58

8.35

   (三)長時間股權質押項目投資

——

——

 

 

   (四)常期債券創業創業

——

——

 

 

   (五)現建過程

——

——

 

 

   (六)隱形股權

——

——

 

 

ꦍ        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (七)其它的股權

——

——

 

 

二、負債率自動求和

——

——

0.97

1.45

三、凈資源總計

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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