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上海市松江區社會保障服務中心 2019年度決算
信息來源: 披露時候:2021-08-14 閱讀次數:

目  錄

 

第一部分 南京市松江區社會各界保證貼心服務重心概況

一、基本權責

二、中介機構制定

第二部分 重慶市松江區中國社會保險提供工作站點2019年度決算表

一、純收入收入支出預算總表

二、年收入部門預算表

三、費用預算表

四、財政結余捐款盈利結余部門預算總表

五、通常情況公眾項目預算財政花費審批花費部門預算表

六、常見上公眾費用國庫捐款常見撥出部門預算表

七、通常情況下公眾項目預算財政資金撥付“三公”金費及市直機關作業金費性支出部門預算表

八、市政府性貨幣基金估算不需要捐款花費部門預算表

九、資金債務前提表

第三部分 廣州市松江區市場經濟服務培訓服務培訓平臺2019年度決算情況說明

第二一些 專有名詞理解


第一部分    重慶市松江區中國社會安全保障產品中心的概況

 

一、主要職責范圍

(一)、會中國社會上保證科做到位中國社會上商業保險策略、條例的活動推廣作業;

(二)、本區新型農村社會養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責新農保的養老保險費和集體補助的審核收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、養老金核定與支付、新農保關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作。
    (三)、本區城鎮居民養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責養老保險的參保登記、個人賬戶建立、養老待遇核定、養老保險關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢查詢和舉報等工作。
    (四)、受區人社行政部門委托開展本地區工傷認定工作。
    (五)、受區勞動能力鑒定委員會委托承擔本地區工傷人員勞動能力鑒定的具體事務。
    (六)、本區被征地人員落實社會保障相關經辦服務工作,具體包括:負責被征地人員中參加社會保障和征地養老的人數和人員的核定工作等。
   (七)、本地區征地養老人員的經辦服務管理工作。
    (八)、受區人社行政部門委托開展有關社會保險監督檢查工作。
💟   (九)、開始對街鎮光于經辦企業社會上人壽保險經辦銷售業務的具體指導。

二、部門設置

🌳根據上述職責,上海市松江區社會保障服務中心隸屬區人力資源和社會保障局領導,機構級別相當于副處級,按照上述職責上海市松江區社會保障服務中心設5個內設機構,包括:綜合辦公室、城鄉居保科、征地業務科、工傷認定科、勞動能力鑒定科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區社會保障服務中心2019年度決算表

2019本年度效益付出部門預算總表

政府部門:70萬

個人收入

開支

新項目

預算數

大型項目

竣工決算數

一、尋常公共信息成本預算財政資金付款收入來源

834.24

一、一半公用設施產品結余

 

二、地方政府性資金成本預算財政性付款工資收入

 

二、外交史總支出

 

三、領導補貼費收益

 

三、中國軍事付出

 

四、參公收益

 

四、公共性安全性高性支出

 

五、經營管理工資收入

 

五、育兒教育支出費用

 

六、附屬醫院企事業單位上交薪資收入

 

六、科學實驗技能總支出

 

七、一些工資收入

 

七、民族文化度假游體育競技與山東新農商軟件科技有限公司撥出

 

 

 

八、社交保證和求業其他支出

779.38

 

 

九、干凈更健康費用

27.39

 

 

十、能源管理的環保性支出

 

 

 

十一月、成鄉居委會結余

 

 

 

第十二、農業和林業水費用

 

 

 

十四、交通費貨物運輸花費

 

 

 

十四、物資勘測資料等撥出

 

 

 

15、商務產品業等其他支出

 

 

 

第十五、財務撥出

 

 

 

二十七、扶持任何的地區費用

 

 

 

十七、自然環境資源英文淺海氣象條件等費用

 

 

 

十八、房間服務保障總支出

23.27

 

 

三十、油糧物資供應存儲付出

 

 

 

二五一、災難預防及緊急救援管理方法收入支出

 

 

 

二十三、的教育支出

 

上年收錄總金額

834.24

當年度經費支出預估合計

830.04

用自己事業基金投資處理結余差額

 

盈余分配原則

 

期初結轉和余額

 

月底結轉和余額

4.20

總共

834.24

總共

834.24


2019年度目標收入水平竣工決算表

的單位:億元

新項目

年初凈收入加總

民政捐款薪水

領導經濟補貼薪資收入

參公納入

運營工資

附屬醫院企業單位繳納使收入

相關凈收入

功能分類
科目編碼

科目必名稱大全

加總

834.24 

834.24 

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會基本保障和就業前景支出費用

783.58 

783.58 

 

 

 

 

 

208

01

 

人力物資招聘物資和世界保證工作事務處理

709.62 

709.62 

 

 

 

 

 

208

01

07

社會性保險行業服務服務管理事務性

709.62 

709.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟創業方離退體

73.96 

73.96 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業性計量單位離辭職

0.55

0.55

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關自己事業工作單位基本性社區養老險服務繳納費用教育支出

50.34

50.34

 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門視野政府部門專業年金交款收支

23.07

23.07

 

 

 

 

 

210

 

 

診療環境衛生與計劃表生小孩費用

27.39 

27.39 

 

 

 

 

 

210

11

 

醫藥保障機制

27.39

27.39

 

 

 

 

 

210

11

02 

參公工作單位醫疔

27.39 

27.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房得到保障撥出

23.27

23.27

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改革方案性支出

23.27

23.27

 

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房公積金

23.27 

23.27 

 

 

 

 

 

 


2019年度目標收入支出預算表

企事業單位:萬是

產品

上年經費支出合計數

關鍵支出費用

工作結余

繳納上一級付出

生意收入支出

對附屬醫院企業單位補貼政策其他支出

功能分類
科目編碼

課程和科目品牌

自動求和

830.04 

770.20 

59.84 

 

 

 

208

 

 

市場確保和求業費用

779.38

719.54

59.84

 

 

 

208

01

 

人工手動操作材料和社會存在保駕護航控制事務處理

705.42

645.58

59.84

 

 

 

208

01

07

當今社會養老保險行業渠道安全管理事務管理

705.42

645.58

59.84

 

 

 

208

05 

 

行政機關企業發展部門離養老

73.96

73.96

 

 

 

 

208

05

02

行業公司的離退休年齡

0.55

0.55

 

 

 

 

208

05

05

機關事業上行業事業上行業基本上養老穩定穩定網上繳費收入支出

50.34

50.34

 

 

 

 

208

05

06

國家機關視野公司網絡職業年金激費開支

23.07

23.07

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健安全衛生與工作方案發育費用

27.39

27.39

 

 

 

 

210

11

 

醫療有效保障有效保障

27.39

27.39

 

 

 

 

210

11

02 

教育事業工作單位醫藥

27.39

27.39

 

 

 

 

221

 

 

房屋的保障教育支出

23.27

23.27

 

 

 

 

221

02

 

居住房轉型開支

23.27

23.27

 

 

 

 

221

02 

01 

居住房住房基金

23.27

23.27

 

 

 

 

 


2019半年度財政結余補貼款收入水平結余預算總表

工作單位:億元

工資

收支

工程

結算的時候數

工作

合計數

一般的公共性估算財政局捐款

地方政府性股權基金預決算不需要撥付

一、一樣公用項目預算財政部門捐款

834.24 

一、似的公共信息服務于結余

 

 

 

二、人民政府性貨幣基金費用預算財務捐款

 

二、國際關系性支出

 

 

 

 

 

三、防御結余

 

 

 

 

 

四、共公很安全教育支出

 

 

 

 

 

五、基礎教育費用

 

 

 

 

 

六、物理學技術結余

 

 

 

 

 

七、傳統文化景區體育競技與文化傳媒費用

779.38 

779.38 

 

 

 

八、社會中保駕護航和就業前景性支出

 27.39

 27.39

 

 

 

九、安全衛生綠色結余

 

 

 

 

 

十、環保標準做到低碳環保標準教育支出

 

 

 

 

 

五一、成鄉社區服務站結余

 

 

 

 

 

十三、農林業水花費

 

 

 

 

 

第十五、流量配送花費

 

 

 

 

 

十四、資原勘查數據等結余

 

 

 

 

 

第十、商業性的服務業等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融收支

 

 

 

 

 

十二、救助其它地域總支出

 

 

 

 

 

18、那自然影視資源海洋環境氣象學等撥出

 

 

 

 

 

19、商品房擔保花費

 23.27

 23.27

 

 

 

三十、糧油加工東西產出總支出

 

 

 

 

 

二國慶、災情防止及應急救援監管教育支出

 

 

 

 

 

二第十二、別結余

 

 

 

年初效益總計

834.24 

本年度花費加總

 830.04

 830.04

 

本年財政資金付款結轉和余額

 

半年度財政資金審批結轉和盈余

         4.20

        4.20

 

一、通常情況通用估算民政付款

 

 

 

 

 

二、地方政府性債卷費用預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

總額

834.24 

共計

 834.24

834.24 

 

 


2019全年度正常服務性預部門預算財政局捐款教育支出部門預算表

機關單位:億元

業務

加總

基本上支出費用

大型項目支出費用

功能表總類

課目商品編碼

專業科目名號

208

 

 

當今社會得到保障和畢業生就業其他支出

779.38

719.54

59.84

208

01

 

人工市場和發展保證服務管理事情

705.42

645.58

59.84

208

01

07

市場經濟保費國際業務控制事務性

705.42

645.58

59.84

208

05 

 

行政處事業發展院校離退體

73.96

73.96

 

208

05

02

視野計量單位離退居二線

0.55

0.55

 

208

05

05

市直機關創業院校首要醫養保險費用交款支出費用

50.34

50.34

 

208

05

06

單位名稱衛生事業單位編制名稱專職年金激費收入支出

23.07

23.07

 

210

 

 

醫療保障干凈衛生與工作計劃生孕撥出

27.39

27.39

 

210

11

 

整形切實保障

27.39

27.39

 

210

11

02 

教育事業的單位醫療服務

27.39

27.39

 

221

 

 

租賃房保證付出

23.27

23.27

 

221

02

 

往房行政體制改革付出

23.27

23.27

 

221

02 

01 

公房住房基金

23.27

23.27

 

合計數

830.04

770.20

59.84

 


2019月度大部分服務性工程預算財政性付款一般性支出竣工決算表

  院校:億元

活動

預估合計

的人員預備費

公用設施經費預算

城市發展劃分

學科識別碼

項目品牌

301

 

月薪活動費用

735.46

735.46

 

301

01

  差不多月薪

78.08

78.08

 

301

02

  津貼費補肋

20.94

20.94

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  飯食補助費費

25.17

25.17

 

301

07

  考核的薪資

281.70

281.70

 

301

08

機關組織創業組織大致醫療安全安全交款

50.34

50.34

 

301

09

角色年金付費

23.07

23.07

 

301

10

退休職工關鍵醫遼穩妥繳付

27.39

27.39

 

301

11

公務接待員醫療保健補帖網上繳費

 

 

 

301

12

另一的社會切實保障納費

8.52

8.52

 

301

13

個人住房社保公積金

23.27

23.27

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  其他公司活動撥出

196.98

196.98

 

302

 

貨品和服務質量收入支出

23.05

 

23.05

302

01

  商務辦公費

6.69

 

6.69

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  程序費

0.03

 

0.03

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.65

 

0.65

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管控費

 

 

 

302

11

  出差補貼

0.90

 

0.90

302

12

  因公出境(境)成本費用

 

 

 

302

13

  處理(護)費

0.77

 

0.77

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

0.08

 

0.08

302

16

  技能培訓費

0.33

 

0.33

302

17

  公務活動接侍費

 

 

 

302

18

  專業板材費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用工具燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  代為業務員費

 

 

 

302

28

  工會組織事業費

5.56

 

5.56

302

29

  發福利費

3.93

 

3.93

302

31

  公務活動使用車開機運行定期檢查費

 

 

 

302

39

  其余公路交通管理費

 

 

 

302

40

  稅金及增添管理費

 

 

 

302

99

  別的各種商品和服務的收入支出

4.11

 

4.11

303

 

對小編和家中的補貼費

0.12

0.12

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補貼

 

 

 

303

07

  醫學費補貼政策

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

我們農林生產補貼費

 

 

 

303

99

  其他的對我和家里的補貼政策

0.12

0.12

 

310

 

資產投資性支出費用

11.57

 

11.57

310

02

  工作儀器購入

11.57

 

11.57

310

03

  專業級機器購進

 

 

 

310

07

  信息內容網洛及軟件下載購買更新換代

 

 

 

310

13

  因公租車購買

 

 

 

310

19

  某些公路交通方式折舊費

 

 

 

310

21

  文物保護和陳列設計品購置費

 

 

 

310

22

  隱約固定資產購置費

 

 

 

310

99

  其它資本公司性其他支出

 

 

 

預估合計

770.2

735.58

34.62

 


🐈2019第四季度一半公共信息成本預算財務撥付“三公”資金投入及行政單位電腦運行資金投入收支竣工決算表

的單位:萬是

通常公用設施預決算財務補貼款“三公”費用

企事業單位運動

費用預算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

國家公務車輛租賃添置及正常運作費

因公接受費

小計

公務接待車輛租賃

置辦費

國家公務使用車

運作費

工程預算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

 

0.30

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30

0.00

 


2019季度政府部性債券費用財政預算捐款撥出竣工決算表

院校:萬是

建設項目

累計數

基本性費用

工作撥出

基本功能總類

管理費用標識號

會計科目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區社會保障服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度基金過負債的實際記錄表

 

 

費用廠家:萬美金

 

數目

意義

年末數

年初數

本年數

年底數

一、固定資產加總

——

——

818.49 

110.93

   (一)進出資源

——

——

791.20

79.60

   (二)確定資產投資

——

——

27.29

31.33

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

ﷺ                2.普通機器設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

𝄹                     這里面:(1)車子(輛)

 

 

 

 

ꦯ                                 常見公務接待車輛租賃

 

 

 

 

ꦏ                                 市場監管值崗出行用車

 

 

 

 

🍌                                 重型非常專業高技術車輛使用

 

 

 

 

𝐆                                 另外的買車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🔯               4.任何進行固定長期待攤費用

——

——

63.97

71.31

𝔍        減:加權平均攤銷及減值做準備

——

——

 

 

   (三)繼續股份權投資加盟

——

——

 

 

   (四)太久企業債的投資

——

——

 

 

   (五)興建項目工程

——

——

 

 

   (六)隱約財力

——

——

 

 

🌳        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (七)其余股本

——

——

 

 

二、資產負債預估合計

——

——

60.14

78.75

三、凈股權自動求和

——

——

758.35

32.18

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區社會保障服務中心2019年度決算情況說明

 

一、相對于深圳市松江區當今社會保險措施產品公司2019年中營收支出費用結算的時候基本的情況說

ไ上海市松江區社會保障服務中心2019年度收入總計為834.24萬元、支出總計為830.04萬元。與2018年度相比,收入增加80.8萬元,支出總計增加76.6萬元。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

二、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度收入決算情況說明

年初⛦收入合計834.24萬元,其中:財政撥款收入834.24萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%。

三、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度支出決算情況說明

當年度꧃支出合計830.04萬元,其中:基本支出770.20萬元,占92.79%;項目支出59.84萬元,占7.21%;經營支出0萬元,占0%。

四、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

🔥上海市松江區社會保障服務中心2019年度財政撥款收入總決算834.24萬元,支出總決算830.04萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加80.80萬元,增長10.72%;支出總計增加76.6萬元,增長10.17%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

五、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)應該公用設施費用預算財政部門撥付撥出竣工決算總體設計原因

ꦺ上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出830.04萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.6萬元,增長10.17%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

(二)正常公共服務民政預算民政付款收入支出部門預算格局問題

🎐上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出830.04萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)779.38萬元,占93.90%;醫療衛生與計劃生育支出(類)27.39萬元,占3.30%;住房保障支出(類)23.27萬元,占2.80%。

(三)基本上公共性工程預算財政部門付款其他支出預算具有問題

ℱ上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為768.99萬元,支出決算為830.04萬元,完成年初預算的107.94%。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。其中:

1▨、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項)705.42萬元。主要用于:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出以及項目支出。年初預算為643.12萬元,支出決算為705.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員等變動帶來相應支出的增加。

2💖、社會保障和就業支出(類))行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.55。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為2.15萬元,支出決算為0.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約開支。

3𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)50.34萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為55.60萬元,支出決算為50.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費等因素。

4♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)23.07萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為22.24萬元,支出決算為23.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整職業年金繳費等因素。

5🥀、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)27.39萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.41萬元,支出決算為27.39萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整醫療保險繳費等因素。

6🧜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)23.27萬元。主要用于:職工住房公積金。年初預算為19.46萬元,支出決算為23.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整公積金繳費等因素。

六、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

ꦡ上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出770.20萬元,包括人員經費735.58萬元,公用經費34.62萬元。基本支出中:

1ꦺ、工資福利支出735.46萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🃏、商品和服務支出23.05萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.12萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出11.57萬元,主要用于:辦公設備購置費。

七、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財務撥付收入支出結算的時候綜合性情況發生表明。

ꦅ上海市松江區社會保障服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.30萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。

2019🌃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。

(二)“三公”預備費財政局補貼款其他支出部門預算到底時候闡述。

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、公有金融資本生產經營預算表財政支出付款條件解釋

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、另外的重要性細節的時候介紹

(一)危險機關執行預備費費用事情

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無機關運行經費支出。

(二)政府部銷售經費支出具體情況

🅰上海市松江區社會保障服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為20.70萬元,其中:貨物采購金額20.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)機動車輛、住房異常暫用情況發生

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算效績的管理狀態

杭州市市松江區社會性維護服務保障中心站2019本年度費用概預算考核安全管工院作實施情況報告下列:本行業建設了下列費用概預算考核安全的管理機制:在繼續執行上司項目預決算效績標準化管理方法管理方法辦法的基礎性上,再進的一步適度更新軟件修修愛了方的《組織結構掌握管理方法辦法》,建立聯系了依據必須事業編制效績夢想、開展效績評說監控運轉,落實責任評說數據的項目預決算效績標準化管理方法運轉體制;𓆏全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目4個,涉及預算金額59.84萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目4個,涉及預算金額59.84萬元;績效自評的2019年度項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦬ一、財務局付款盈利:指基層單位年初度從本級財務局部分具有的財務局付款,屬于一般的公共信息財政性部門決算財務局付款和當地政府性股票基金財政性部門決算財務局付款。

✱二、事業心上凈薪資:指事業心上的單位做靠譜相關業務移動內容名詞解釋輔助工具移動內容要先拿到的凈薪資。

🐠三、營運利潤:指自己事業基層單位在專業渠道話動內容內容極其輔助性話動內容內容除此之外開展調研非孤立會計核算營運話動內容內容獲取的利潤。

🙈四、同一凈薪水水平:指機構選取的除“財政支出撥付凈薪水水平”、“事業性凈薪水水平”、“營業凈薪水水平”等多于的凈薪水水平。

五、今年初結轉和盈余:就是指當年度暫未做好、結轉到年初按有關系指定再次用的周轉金。

🐽六、年終結轉和節余:指上本年或已前本年估算確定、因相對主義必要條件發生的變換無法按原本年計劃施行,需延期到之后本年按有觀規范以后操作的流動資金。

七、根本收支:指公司為服務保障系統沒問題運行、順利完成基本運行的任務而形成的幾項收支。

♚八、頂目付出:指企視野單位為搞定特殊的行政管理業務任務或視野經濟發展目的,在核心付出以外進行的幾項付出。

🦄九、企業經營的性結余:指事業發展企業在正規營銷促銷移動及協助營銷促銷移動外面深入開展非獨立自主分攤企業經營的營銷促銷移動會出現的性結余。

🐓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ও11、機構執行勞務費收入支出費用:指政府部門計量部門和操作因公員法標準化管理的事業性計量部門選擇大部分公開決算財務付款讓的主要收入支出費用中的日常化通用勞務費收入支出費用收入支出費用。

 

 

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