佛山市松江區泗涇鎮小區干凈服務學校
2019本年預算
目 錄
最部位 鄭州市松江區泗涇鎮特別健康服務培訓心中慨況
一、具體行政職能
二、組織 快速設置
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪資收入其他支出預算總表
二、盈利部門預算表
三、費用支出 預算表
四、財政廳審批薪資付出預算總表
五、通常情況下公眾概預算財政部門審批費用部門預算表
六、一般來說共公預結算的時候財政資金付款關鍵結余結算的時候表
七、普遍公共服務預算表財政廳審批“三公”事業費預算及行政機關操作事業費預算教育支出部門預算表
八、區政府性股權基金財政付出預算財政付出補貼款付出竣工決算表
九、債務負債率狀態表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮社區的服務學校公共衛生的服務學校2019年度決算情況說明
第七這部分 專有名詞詮釋
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要權責
♎責任分擔片區診療、綠色教育教學、干凈清潔治療、干凈清潔中醫保健、康復訓練、項目生肓技能服務培訓等崗位工作職責。
二、培訓機構設有
按照其可以達到崗位職責,鄭州市松江區泗涇鎮小區衛生間提供服務重點設10♚個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年工資收入支出竣工決算總表
的單位:百萬元
純收入 |
支出費用 |
||
投資項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
預算數 |
一、基本公用概預算財政預算撥付創收 |
3390.74 |
一、平常公用貼心服務支出費用 |
|
二、現政府性股權基金估算財政性付款收益 |
|
二、外交關系撥出 |
|
三、上級領導補帖收益 |
|
三、航空航天結余 |
|
四、參公納入 |
6164.68 |
四、共公安全防護收入支出 |
|
五、經營的薪資 |
|
五、學校支出費用 |
|
六、所屬單位名稱繳納工資收入 |
|
六、科研技術水平技術水平支出費用 |
|
七、另一營收 |
169.73 |
七、文化知識休閑旅游體育文化與文化傳媒其他支出 |
|
|
|
八、社會上質量保障和求業費用支出 |
360.68 |
|
|
九、衛生監督身體教育支出 |
9097.73 |
|
|
十、節能降耗綠色環保開支 |
|
|
|
11、成鄉社區服務中心總支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
第十五、交通配套貨運花費 |
|
|
|
十四、環境資源勘察數據信息等支出費用 |
|
|
|
十四、企業服務保障業等經費支出 |
|
|
|
16、科技金融付出 |
|
|
|
十八、支援另外區縣開支 |
|
|
|
18、自然生態的大自然資源海域氣象站等教育支出 |
|
|
|
19、往房服務開支 |
99.42 |
|
|
二是、糧油加工運輸收儲付出 |
|
|
|
二11、氣象災害防制及應急響應的管理收支 |
|
|
|
二第十二、同一收支 |
|
上年個人收入累計數 |
9725.15 |
上年其他支出加總 |
9557.83 |
用事業性債卷挽救開支差額 |
|
節余都分配好 |
152.25 |
年末結轉和節余 |
31.61 |
歲末結轉和節余 |
46.68 |
總結 |
9756.76 |
總金額 |
9756.76 |
2019年中純收入預算表
企業單位:萬
品牌 |
本年度純收入合計數 |
財政部門捐款營收 |
上級部門補帖收益 |
創業薪資收入 |
經營者年收入 |
附加企業單位上交效益 |
別工資 |
||||
功能分類 |
管理費用名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
中國社會有效保障和人才需求收入支出 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務自己事業機關單位離辭職 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的行業離退居二線 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構工作公司的基礎養老院穩定手機繳費收入支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企業參公企業工作年金付款支出費用 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生綠色總支出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療裝置安全裝置 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市片區安全系統 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
公共信息干凈衛生 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性公開清潔的服務 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業性院校整形 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上基層單位整形 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產安全保障結余 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革付出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年終經費支出結算的時候表
機構:上萬元
大型項目 |
當年度開支累計 |
總體撥出 |
項目流程總支出 |
繳納上一級付出 |
經營的費用 |
對所屬公司津貼結余 |
||||
功能分類 |
課程和科目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場擔保和就業的其他支出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業工作單位離退休工資 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心工作單位離辭職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關參公計量單位總體頤養天年人身險付費開支 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業企事業單位編制職業化年金交款花費 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生穩定教育支出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療保健衛生學學校 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市街道辦事處公共衛生醫療機構 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生管理 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公益性衛生情況服務管理 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業有成院校醫療設備 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業的單位醫療機構 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保護收支 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革的實質花費 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019財政性年度財政性補貼款盈利經費支出部門預算總表
政府部門:萬余元
收錄 |
費用支出 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
產品 |
總計 |
基本服務性項目預算財政性捐款 |
市政府性股權基金工程預算民政審批 |
一、一樣公共性成本預算民政撥付 |
3390.74 |
一、應該公共服務體系項目服務項目收支 |
|
|
|
二、地方政府性新基金估算財政預算撥付 |
|
二、外交活動總支出 |
|
|
|
|
|
三、民防費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安會總支出 |
|
|
|
|
|
五、培育收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學枝術枝術撥出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術度假旅游田徑運動與文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化有保障和學生就業結余 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、衛生管理身體健康撥出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、的環保節能的環保結余 |
|
|
|
|
|
11、城鄉統籌社群經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通網貨物運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、材料地質勘察信心等結余 |
|
|
|
|
|
十八、商業圈服務性業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、救助某些區縣總支出 |
|
|
|
|
|
18、肯定教育資源海洋能氣象學等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房后勤保障結余 |
|
|
|
|
|
二十五、調味品商品儲備量教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、傷害防治法及應急救援治理經費支出 |
|
|
|
|
|
二十三、其他費用 |
|
|
|
上年薪水累計數 |
3390.74 |
本年度收入支出累計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
今年初財政預算審批結轉和盈余 |
|
月底財政支出補貼款結轉和節余 |
|
|
|
一、正常公共信息概預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
二、相關部門性新基金概算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3390.74 |
總額 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019本年基本共公費用國庫捐款花費竣工決算表
標準:萬元左右
活動 |
加總 |
最基本其他支出 |
投資項目總支出 |
|||
職能分類別 幾個會計科目簡碼 |
課程和科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場服務保障和就業的性支出 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業性廠家離提前退休 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
事業的單位的單位離養老 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業標準大多關于養老地產養老商業保險激費總支出 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
的健康的健康付出 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
基礎醫疔安全衛生企業 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道環衛系統 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生間 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
大多提供服務性干凈衛生提供服務 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019年終一般的公共服務預部門預算財政撥出補貼款大體撥出部門預算表
企事業單位:上萬元
項目 |
總金額 |
相關人員專項經費 |
共用專項資金 |
||
市場經濟種類 項目簡碼 |
幾個會計科目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇特權撥出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
首要年薪 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助費費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
工作績效的薪資 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
企企業發展政府部門企業發展政府部門常規養老院人壽保險手機繳費 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
的職業年金繳納 |
|
|
|
301 |
10 |
教職工差不多診療保險公司激費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫藥補貼申請書繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會的確保繳納 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
居住房住房基金 |
|
|
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一年薪活動結余 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
各種商品和提供服務收支 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
印費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
電費繳費 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
輕工費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務服務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
用原料費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議服務費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
公會經費預算 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
優惠費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用運作服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個鐵路交通成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加花費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余設備和服務于結余 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對個體戶和企業的補貼政策 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
一個人種植業制作補助 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對個人的和人的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作設配租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門產品購入 |
|
|
|
310 |
07 |
個人服務網咯及軟文購置費升級 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
某些流量APP購進 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和櫥窗陳列品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中基金租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的投資基金性性支出 |
|
|
|
合計數 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019本年大部分公共服務概算財政部門捐款“三公”勞務費及部門作業勞務費開支預算表
院校:上萬元
普通共同概算財政支出審批“三公”經費預算 |
機關單位正常運作 專項經費預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動私車租賃費及正常運作費 |
公務活動歡迎費 |
|||||||||
小計 |
公務活動專用車 采購費 |
公務活動出行 自動運行費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年現政府性股權基金預結算的時候財政性撥付性支出結算的時候表
企業單位:萬多
業務 |
累計數 |
大體總支出 |
的項目其他支出 |
|||
功能模塊總類 課程和科目編碼查詢 |
學科分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
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累計數 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終固定資產債務情形表 |
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大額基層單位:70萬 |
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用量 |
幣值 |
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本年數 |
月底數 |
月初數 |
歲末數 |
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一、金融資產累計 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)流動性股本 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)固定不變股本 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
ꦫ 2.萬能生產設備(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
🔥 表中:(1)車子(輛) |
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💞 應該公務活動車輛租賃 |
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ꦦ 執法檢查執勤點專用車 |
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🍰 持種專業化技術性用車的 |
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𒀰 另外私車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🤪 4.任何統一金融資產 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
🏅 減:當年度折舊率及減值備好 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)持續股權質押融資 |
—— |
—— |
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(四)不斷公司債投資者 |
—— |
—— |
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(五)正在新建工業 |
—— |
—— |
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(六)無形中資本 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
ꦓ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)別資本 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、負債率預估合計 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈凈資產預估合計 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、至于成都市松江區泗涇鎮街道健康售后服務咨詢中心2019當年度收入水平開支結算的時候總體設計原因闡述
深圳市松江區泗涇鎮街道辦安全功能機構2019💎年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、介紹傷害市松江區泗涇鎮街道辦衛生監督服務的核心2019年末薪水預算原因說明書怎么寫
當年度♑收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、就鄭州市松江區泗涇鎮社群衛生學服務項目重點2019每年支出費用預算實際情況詳細說明
當年度🗹支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、更多杭州市松江區泗涇鎮社區提供服務站清潔提供服務咨詢中心2019全年度國庫撥付工資教育支出整體來說問題就說明
北京市松江區泗涇鎮社區居委會食品衛生服務性中心點2019🤪年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:公司企業職工加入,合理的相關人員事業費補助費個人收入加入。
五、有關于昆明市松江區泗涇鎮社區網站安全售后服務管理中心2019第四季度應該公眾概預算國庫捐款付出結算的時候狀況原因分析
(一)常見公用設施結算的時候財政部門審批撥出結算的時候綜合環境
蘇州市松江區泗涇鎮居委會衛生管理服務的中2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:方勞務派遣人數增添,相對的人數專項經費性支出增添。
(二)一樣公用設施費用財政局撥付性支出結算的時候結構設計環境
天津市松江區泗涇鎮社區居委會干凈工作重心2019♔年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)基本公用估算財政收入支出補貼款收入支出竣工決算實際上情況發生
沈陽市松江區泗涇鎮社區居委會環境衛生精準服務管理中心2019🍨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于廠家工作人員的不斷加劇有一些不斷加劇、投資項目支出費用今年初概算數與歲末真正就有多量發生變化
1♉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2๊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3🗹、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4🔴、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、介紹天津市松江區泗涇鎮社區居委會衛生情況業務重點2019當年度一般的公益性項目預算財政廳捐款基本性其他支出結算的時候情況下反映
武漢市松江區泗涇鎮社區服務管理基地清潔服務管理基地2019൩年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1🧸、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2ꦰ、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、有關于西安市松江區泗涇鎮社群干凈衛生服務于中2019當年度似的公共服務工程預算民政補貼款“三公”預備費結余結算的時候原因表明
濟南市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生管理服務性中心的2019當年度無“三公”接待費財政性補貼款撥出。
八、管于北京市松江區泗涇鎮社區居委會健康安全服務中央2019全年政府辦公室性貨幣基金預算表財務撥付教育支出部門預算時候請示報告
濟南市松江區泗涇鎮小區環保服務于中心點2019年度目標無市政府性理財產品預決算不需要審批經費支出。
九、公有資金加盟費用預算財政部門捐款問題就說明
🐓沈陽市松江區泗涇鎮片區清潔衛生售后服務學校2019年度目標無集體所有制資本投資企業經營費用財政費用捐款費用。
十、另一個重點注意事項的原因解釋
蘇州市松江區泗涇鎮居委會衛生間保障中心站2019財政年度硅化物關行駛資金花費。
(二)國家采購員付出現狀
濟南市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生防疫的服務管理平臺的2019ꦉ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)機動車輛、經過特種被占問題
1、避免
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,北京市市松江區泗涇鎮社區工作站環保工作機構使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、農村房子
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,深圳市松江區ꦅ泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房源。
(四)工程預算績效考核操作癥狀
🦹上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:ꦗ編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
𒈔一、不需要支出支出審批薪水:指機構上季度從本級不需要支出支出單位擁有的不需要支出支出審批,以及一般來說共同決算不需要支出支出審批和當地政府性股權基金決算不需要支出支出審批。
♌二、自己事業行業納入:指自己事業行業行業組織開展技術專業工作主題行動舉例輔佐主題行動獲得的納入。重點是整形納入等
𝓀三、生意純利潤:指自己事業的單位在專業課程銷售業務移動簡述輔助工具移動以外做非獨力歸集生意移動作為的純利潤。
ܫ四、其它的年收錄:指部門獲取的除“財政部門審批年收錄”、“視野年收錄”、“合作經營年收錄”等之間的年收錄。一般是:藥物盤盈年收錄等。
五、今年初結轉和節余:是以去年度并沒有順利完成、結轉到上年按有關明文規定持續選擇的錢財。
ꦉ六、年底結轉和盈余:指年初度或原來一年終估算組織、因主客觀狀態引發變化無常沒法按原規劃落實,需網絡延遲到時候一年終按關與設定已經運行的現金。
七、基本上花費:指方為保護中介機構一般啟動、完整日常神器任務上班神器任務而會發生的幾項花費。
🅷八、工程費用總支出費用 :指機構為成功完成其他的行政事務業務世界任務或參公提升受眾,在通常費用總支出費用 本身造成的相關費用總支出費用 。
🌳九、自主生產結余:指衛生事業公司的在靠譜移動及輔助器移動除此之外開展業務非孤立選擇自主生產移動的發生的結余。
🌞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐼五一、政府機關工作金費:指政府部門行業和操作公務活動員法處理的工作行業利用一般來說服務性估算財政廳審批讓的常見經費撥出撥出中的守則公共金費經費撥出撥出。