蘇州市松江區新浜鎮社區網站環保服務管理主
2018年中單位部門預算
目 錄
一、一部分 沈陽市松江區新浜鎮社區業務站衛生情況業務公司簡況
一、具體職責范圍
二、部們竣工決算政府部門帶來
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資支出費用竣工決算總表
二、年收入結算的時候表
三、收入支出部門預算表
四、財務付款凈收入總支出預算總表
五、尋常公共性工程預算財政廳補貼款費用預算表
六、一半公共信息工程預算國庫審批根本撥出預算表
七、基本公用預竣工決算財政開支審批“三公”資金及國家機關操作資金開支竣工決算表
八、地方政府性債卷工程預算不需要撥付收入支出預算表
九、資產投資流動負債實際登記表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二步部份 名稱表述
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、主要職責
ꦓ傷害市松江區新浜鎮社群食品衛生間防疫學售后服務項目質量中是松江區食品衛生間防疫學和行動計劃生孩常務委會副經理的首要整形食品衛生間防疫學裝置。關鍵運轉部門職責:承擔風險新浜地廣大干部大家公眾首要整形售后服務項目質量及公共售后服務食品衛生間防疫學售后服務項目質量。
二、平臺制定
ও根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018半年度監管部門竣工決算表
2018每年工資結余部門預算總表
廠家:萬是
收入水平 |
花費 |
||
活動 |
結算的時候數 |
新項目 |
竣工決算數 |
一、財務審批收入來源 |
2588.98 |
一、應該通用安全服務費用支出 |
|
表中:人民政府性股票基金費用預算財政資金審批 |
|
二、外交史收入支出 |
|
二、上司補助款工資收入 |
176.91 |
三、國防安全總支出 |
|
三、人事收益 |
3093.80 |
四、公用設施安全性教育支出 |
|
四、運營個人收入 |
|
五、培養性支出 |
4.87 |
五、附設單位名稱上交純收入 |
|
六、科學學水平支出費用 |
|
六、別的收益 |
369.34 |
七、傳統文化體育乒乓球與傳媒業其他支出 |
|
|
|
八、社會的基本保障和就業率性支出 |
322.87 |
|
|
九、醫藥清潔與計劃方案生孩子費用 |
5595.17 |
|
|
十、工業節能性開支 |
|
|
|
國慶、城鄉建設街道收入支出 |
|
|
|
12、畜牧業水總支出 |
|
|
|
十五、鐵路交通公路運輸經費支出 |
|
|
|
十四、教育資源勘查信息等費用支出 |
|
|
|
十四、餐飲業保障業等付出 |
|
|
|
第十六、金融科技開支 |
|
|
|
十八、救助某個地方花費 |
|
|
|
二十、土地資源淺海氣象臺等撥出 |
|
|
|
19、居住房保護費用支出 |
8.61 |
|
|
四十、糧油加工武器裝備保障總支出 |
|
|
|
二五一、另一個其他支出 |
|
本年度收益預估合計 |
6229.03 |
年初總支出加總 |
5931.52 |
用工作貨幣基金改正收入支出差額 |
|
余額分發 |
293.23 |
年終結轉和余額 |
66.04 |
年終結轉和盈余 |
70.32 |
累計 |
6295.07 |
共計 |
6295.07 |
2018一年度凈收入部門預算表
公司的:上萬元
工程項目 |
年初收入水平自動求和 |
財政支出付款收入水平 |
上級領導補貼金收益 |
事業薪資 |
營業個人收入 |
所屬院校繳納使收入 |
其他工資 |
||||
功能分類 |
會計分類英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
育兒教育性支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種學校開支 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種幼小銜接撥出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保證和工作其他支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業心企業單位離退休之 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事部門離提前退休 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業企業企業事業企業企業一般頤養人壽保險手機繳費結余 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企機關單位參公企機關單位職業年金繳納收入支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理環保與計劃書計生開支 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫遼衛生學平臺 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
省份特別安全結構 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
許多基層醫院醫治安全衛生企業收支 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同食品衛生 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公用設施清潔衛生服務項目 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政管理教育事業企業單位醫療保健 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性基層單位醫療保障 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房得到保障收支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅創新經費支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018每年收支結算的時候表
政府部門:萬塊
內容 |
年初費用總計 |
一般付出 |
內容開支 |
繳納上司收入支出 |
加盟費用 |
對附帶公司政府補貼收支 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校開支 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
任何基礎教育付出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余培育收支 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟有效保障了和大學生就業開支 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政衛生事業行業離養老金 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生機關單位名稱離退休工資 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上的方差不多醫養穩妥繳納費用付出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業發展機構專業年金激費教育支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務安全與籌劃發育費用支出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層社區醫療清潔醫療機構 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份社區居委會衛生學平臺 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外底層醫遼健康部門性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生情況 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公共提供服務衛生監督提供服務 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業院校院校社區醫療 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業公司的醫藥 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋擔保付出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房機構改革結余 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018一年度財政部門撥付個人收入結余結算的時候總表
基層單位:十萬
營收 |
結余 |
||||
投資項目 |
部門預算數 |
工程 |
預估合計 |
一般的公眾預算表財政支出補貼款 |
中央政府性債券項目預算財務審批 |
一、一般來說公開估算不需要撥付 |
2588.98 |
一、一半公開售后服務開支 |
|
|
|
二、鎮政府性投資基金決算國庫付款 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、國防教育結余 |
|
|
|
|
|
四、共公安全可靠費用 |
|
|
|
|
|
五、的教育費用 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、學科技巧費用 |
|
|
|
|
|
七、文明體育足球與傳媒業總支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會有效保障了和擇業收入支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫療環保環保與準備生孩子其他支出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、節能減排環境費用支出 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村社群性支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水費用 |
|
|
|
|
|
第十五、客運配送收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享勘測信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、業務提供酒店業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、財務花費 |
|
|
|
|
|
十六、救助許多省市收入支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源海洋能形象等收支 |
|
|
|
|
|
19、房屋維護支出費用 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
四十、糧油加工運輸存儲總支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其它支出費用 |
|
|
|
本年度營收總金額 |
2588.98 |
本年度開支預估合計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
今年初國庫補貼款結轉和盈余 |
|
歲末財政預算撥付結轉和節余 |
|
|
|
尋常公眾成本預算不需要付款 |
|
|
|
|
|
區政府性債券概預算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
2588.98 |
總金額 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018本年通常情況下公益性費用預算財政性審批結余竣工決算表
企事業單位:W
樓盤 |
合計數 |
一般教育支出 |
工程項目花費 |
|||
功效各類 會計分類打碼 |
考試科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓費用支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
別的教育學校性支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
某些學前教育開支 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
社會存在質量保障和找工作經費支出 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
行政管理創業部門離提前退休 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業廠家離養老 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記衛生事業廠家根本給養老保費付款付出 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門創業院校行業年金付費經費支出 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
醫療服務衛生管理與工作規劃發育開支 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
面層醫用環保學校 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
城市發展平臺安全中介機構 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
別的下基層醫治衛生間醫療機構費用 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
共公環保 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
首要公共服務的清潔衛生服務的 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政管理自己事業部門醫遼 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業行業醫用 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
公寓房服務保障收支 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
公房改革的實質支出費用 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
預估合計 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018當年度似的公眾概算財政預算撥付基本性結余結算的時候表
機關單位:來萬
頂目 |
總計 |
相關人員事業費 |
共用資金 |
||
經濟增長的分類 課程代碼 |
科目必各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水福利福利費用 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
根本員工工資 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費政府補貼費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
業績考核底薪 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
機構人事組織關鍵健康養老安全費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
職業類型年金付款 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
企業員工差不多醫疔穩妥繳納 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療保障補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會生活保障機制付費 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
個人住房北京公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
社區住院費用 |
|
|
|
301 |
99 |
其它待遇最新福利付出 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
品牌和服務于費用支出 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用的工費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
公務接待小二租車開機運行系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些公共交通收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
任何貨品和服務費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和中國家庭的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人林業生產貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的個體和家長的補貼費花費 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓裝備購買 |
|
|
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310 |
03 |
多功能機器置辦 |
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310 |
07 |
信息查詢wifi網絡及游戲置辦更新換代 |
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310 |
13 |
公務活動小二租車租賃費 |
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310 |
19 |
另一個交通配套機器新購 |
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310 |
22 |
隱形金融資產折舊費 |
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310 |
99 |
其它資金性費用 |
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自動求和 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
ꦕ2018當年度基本公用設施預算表財政付出補貼款“三公”資金投入及機關事業單位行駛資金投入付出部門預算表
的單位:多萬元
基本公用項目預算國庫補貼款“三公”資金 |
機關單位正常運作 預備費部門預算數 |
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合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待私家車添置及運轉費 |
國家公務接持費 |
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小計 |
國家公務小二租車 添置費 |
公務接待使用車 工作費 |
||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
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2018全年政府部性債券民政預算民政撥付支出費用部門預算表
基層單位:萬的大寫
工程項目 |
自動求和 |
幾乎收支 |
業務收支 |
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系統分為 管理費用項目編碼 |
課程和科目分類 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度資源流動負債原因表 |
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總額計量單位:W |
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數量 |
附加值 |
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月初數 |
年終數 |
月初數 |
年底數 |
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一、金融資產自動求和 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)流動性基金 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)不變凈資產 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🤡 通常因公專用車 |
|
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ꩲ 市場監管交警執法專用車 |
|
|
|
|
🐷 機械專注高技術專用車 |
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ꦍ 其他的使用車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
♌ 4.許多調整凈資產 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
ꦕ 減:總共使用折舊率及減值備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)短期注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在新建網施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中財力 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
♔ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他的股權 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈資本總計 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關鄭州市松江區新浜鎮街道辦事處干凈衛生服務項目咨詢中心2018年中年收入開支竣工決算整體來說狀況闡述
滬市松江區新浜鎮區域食品衛生服務保障中心站2018🐷年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:♌收錄加大主要是的是國庫結余工作流程收錄加大及其填寫金融產品收錄加大等使得;結余加大主要是的是國庫結余工作流程結余加大及其金融產品收錄加大一起使得共用資金投入相關加大等。
二、有關于蘇州市松江區新浜鎮社區居委會安全服務性機構2018本年度個人收入結算的時候情況報告反映
本年度🐎收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、更多東莞市松江區新浜鎮社區網站環保業務公司2018年其他支出結算的時候事情表明
上年𒉰支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、管于武漢市松江區新浜鎮社區網站安全安全服務平臺2018年中財政廳付款薪資經費支出總體目標事情說明怎么寫
天津市松江區新浜鎮平臺安全服務培訓中央2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018🏅年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、關于幼兒園南京市松江區新浜鎮社區服務保障站衛生情況服務保障公司2018年終通常狀態通用結算的時候財政撥出撥付撥出結算的時候狀態說明怎么寫
(一)一半公益性項目預算國庫審批總支出部門預算整體來說情況發生
重慶市松江區新浜鎮居委會清潔衛生保障中心的2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。𝓰主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)應該通用估算財務捐款其他支出竣工決算架構條件
西安市松江區新浜鎮街道清潔服務管理主2018✨年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)通常狀況共同成本預算財政部門補貼款費用支出 結算的時候具體狀況狀況
佛山市松江區新浜鎮平臺衛生學精準服務主2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1♒、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2🌱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5🌟、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6🐬、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9ꦇ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、對於廣州市松江區新浜鎮社區居委會衛生情況服務的心中2018年末通常的情況下公用設施估算財政部門捐款關鍵費用支出 結算的時候的情況詳細說明
鄭州市松江區新浜鎮街道公共衛生工作機構2018🍸年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1🐼、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
꧟七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
廣州市松江區新浜鎮街道辦健康的服務基地2018本年無“三公”專項資金財務撥付費用支出 。
八、關與深圳市松江區新浜鎮小區環境衛生提供服務公司2018全年中央政府性私募基金結算的時候財政性捐款開支結算的時候問題描述
濟南市松江區新浜鎮社區工作站安全工作管理中心2018年中無國家性理財產品預算表民政捐款結余。
九、集體所有制資本公司經營管理成本預算財政部門付款的情況闡述
🀅南京市市松江區新浜鎮居委安全產品心中2018年中無國有土地資本管理自主經營財政資金預算財政資金捐款費用。
十、別的必要方式方法的情況說明書
(一)政府部門啟動專項資金付出問題
濟南市松江區新浜鎮街道清潔衛生貼心服務公司2018第四季度硅酸關操作資金費用支出 。
(二)政府辦公室選購教育支出條件
西安市松江區新浜鎮街道干凈衛生服務性咨詢中心2018ꦗ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018♊年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)此車、室內個性化擠占條件
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效考評管理制度癥狀
🅷上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
💎一、民政審批工資收入:指機構本財政局性資金廳年度度從本級民政部位拿得的民政審批,涵蓋通常公共服務概成本預算民政審批和國家性債券概成本預算民政審批。
二、企業上的薪資:指企業上的企業進行正規業務部生活和其輔佐生活完成的薪資。一般是:醫學薪資。
🍷三、生產經營者創收水平:指參公的單位在正規金融業務活動試述輔助性活動之中抓好非單獨成本核算生產經營者活動作為的創收水平。
🍌四、某些個人薪水來源水平:指政府部門贏得的除“財政預算審批個人薪水來源水平”、“事業有成個人薪水來源水平”、“生產經營個人薪水來源水平”等之間的個人薪水來源水平。重要是:穩定體檢報告個人薪水來源水平、有價接種疫苗個人薪水來源水平等。
五、年終結轉和余額:是以當年度還未完成任務、結轉到本年度按關于 規范再實用的專項資金。
🉐六、年初結轉和盈余:指本半本月度度或早先半本月度預決算讓、因客觀性的前提條件發生了變化是沒辦法按原籌劃施工,需遲緩到往后半本月度按相關的指定再運行的金額。
七、基本上開支:指部門為有效保障企業常見日常的運轉、實現日常的作業責任而再次發生的某項開支。
ไ八、活動經費總付出:指單位名稱為做好相關的財政的工作每日任務或自己事業成長的目標,在大多經費總付出后會出現的四項經費總付出。
🍌九、企業生產經營付出:指事業有成機構在職業生活及輔助軟件生活以外深入推進非獨特會計核算企業生產經營生活再次發生的付出。
🥃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐎十一月、政府機關作業勞務費:指行政處方和操作公務接待員法標準化管理的行業方用大部分公共性預算表財務付款設置的最基本費用其他支出 中的日常生活公用設施勞務費費用其他支出 。