鄭州市松江區石湖蕩鎮小區健康服務培訓心中
2018年中政府部門部門預算
目 錄
首一些 重慶市松江區石湖蕩鎮街道辦事處健康服務保障中心局概述
一、核心職能作用
二、醫院使用
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、利潤費用部門預算總表
二、薪資結算的時候表
三、總支出預算表
四、不需要付款年收入收支部門預算總表
五、通常情況下通用概預算民政捐款收入支出部門預算表
六、一樣公用財政性預算財政性補貼款核心收支預算表
七、基本上服務性估算財務捐款“三公”事業費及政府機關使用事業費開支預算表
八、政府性性母基金項目預算財政局審批付出結算的時候表
九、資金過負債的情況表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四那部分 形容詞表達
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、重點工作職責
💯 以區域居委會環衛功能站安全環衛功能中央的主導體,全科醫生專家為人才,合適便用區域居委會環衛功能站資源性和為宜科技,以大家身體為中央的,家用為公司,區域居委會環衛功能站為領域,需要量為市場導向,以女性、小型、老齡人、漫性患病者、傷殘人人為先點,以解決區域居委會環衛功能站的通常安全環衛事情,具備大致安全環衛功能需要量為基本原則,融防控、醫治、身體、康復護理、身體的教育為一體化,有用、第三產業、快捷、綜和、接連的基層員工安全環衛功能。由領班相關內容部門基于三定實施方案等相關內容標準含有關通常職責范圍填上。
二、組織 裝置
🐷上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年年收入收支部門預算總表
廠家:萬元左右
薪資 |
費用 |
||
頂目 |
部門預算數 |
產品 |
結算的時候數 |
一、財政資金補貼款薪資收入 |
3396.86 |
一、基本共同安全服務費用支出 |
|
中僅:區政府性投資基金決算財政廳付款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
二、上級領導補助款盈利 |
|
三、國防教育收支 |
|
三、事業發展使收入 |
2175.25 |
四、共公安會收支 |
|
四、運營薪水 |
|
五、文化藝術培訓收入支出 |
4.32 |
五、所屬機構繳納工資收入 |
|
六、科學性技能付出 |
|
六、另一個薪水 |
323.32 |
七、特色文化體育足球與傳媒廣告花費 |
|
|
|
八、的社會保護和找工作性支出 |
361.38 |
|
|
九、醫治清潔衛生與工作計劃計劃生育工作費用 |
5514.56 |
|
|
十、節能公司環保節能收入支出 |
|
|
|
國慶、村鎮建設街道辦收入支出 |
|
|
|
第十二、農業水其他支出 |
|
|
|
第十五、流量裝運教育支出 |
|
|
|
十四、市場堪探圖片信息等其他支出 |
|
|
|
15場、商業區工作業等費用 |
|
|
|
第十六、網絡金融收支 |
|
|
|
二十七、捐助同一地區劃分費用支出 |
|
|
|
十七、國土資源海洋生物氣候等支出費用 |
|
|
|
19、住宅房保障機制其他支出 |
1.89 |
|
|
四十、油糧材料物資存量開支 |
|
|
|
二十一國慶、別的收支 |
|
上年收入來源自動求和 |
5895.43 |
當年度費用支出 總計 |
5882.15 |
用人事資金處理收入支出差額 |
|
節余分攤 |
13.28 |
今年初結轉和盈余 |
|
半年度結轉和余額 |
|
合計 |
5895.43 |
總額 |
5895.43 |
2018全年度個人收入竣工決算表
組織:萬美元
大型項目 |
上年個人收入累計 |
財政預算審批薪資 |
上一級補帖個人收入 |
事業性工資 |
生意收入水平 |
所屬機關單位繳納薪水 |
另外工資收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
學校其他支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
沒有育兒教育付出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余教育學校收入支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會有效保障和就業創業教育支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業政府部門離退體 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業公司離養老 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關創業組織創業組織大致養老院保險金網上繳費其他支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業方職位年金激費付出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學環保與行動計劃養育撥出 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
基成醫療服務清潔衛生中介機構 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
市區小區干凈衛生結構 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
其它面層醫療服務環保平臺費用 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生防疫 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公用衛生監督服務管理 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業方醫學 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業政府部門社區醫療 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有保障性支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改草經費支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018年末收入支出竣工決算表
的單位:余萬元
新項目 |
本年度費用支出 累計 |
基本性支出費用 |
工作其他支出 |
繳納領導撥出 |
經營的性支出 |
對附屬醫院方補貼結余 |
||||
功能分類 |
課目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育教育支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
所有文化教育花費 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何幼兒教育撥出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代基本保障和畢業生就業其他支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業標準離退休工資 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業政府部門離退休之 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業發展政府部門首要養老服務人壽保險付款經費支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企機關單位工作企機關單位工作年金繳付收支 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療環衛與計劃表生小孩收入支出 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療管理干凈部門 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市特別環境衛生中介機構 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外的基層員工醫用安全中介機構收支 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性干凈衛生 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般共同安全衛生精準服務 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上企單位醫療設備 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成院校醫療服務 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房維護費用支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革方案開支 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018年度目標財政預算審批盈利經費支出部門預算總表
標準:萬元左右
個人收入 |
撥出 |
||||
樓盤 |
部門預算數 |
工作 |
預估合計 |
通常情況公開概預算財政性捐款 |
政府辦公室性債券項目預算財政性補貼款 |
一、常見公共信息項目預算財政性捐款 |
3396.86 |
一、一半共公服務的經費支出 |
|
|
|
二、鎮政府性貨幣基金預算表民政審批 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安會性支出 |
|
|
|
|
|
五、教學性支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、學科技術應用撥出 |
|
|
|
|
|
七、藝術球場與新傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、中國社會切實保障和就業率開支 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、整形食品衛生與工作方案生二胎費用 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、高效干凈費用支出 |
|
|
|
|
|
11、新農村街道其他支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
十五、交通線公路運輸性支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場地質勘察信心等支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、行業服務保障業等結余 |
|
|
|
|
|
16、金融資本教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援各種地方結余 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海上氣象站等經費支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公房保證付出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
三十五、糧油食品物質貯備收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、許多教育支出 |
|
|
|
本年度薪資收入預估合計 |
3396.86 |
上年總支出預估合計 |
3396.86 |
3396.86 |
|
本年財政資金撥付結轉和節余 |
|
半年度財政預算捐款結轉和余額 |
|
|
|
平常公用估算財務捐款 |
|
|
|
|
|
政府機關性母基金財務預算財務付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3396.86 |
總共 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018年中一般的公共服務費用財政局付款費用預算表
組織:余萬元
活動 |
總金額 |
一般付出 |
業務開支 |
|||
用途的分類 項目數字 |
專業科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓經費支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
某些教育輔導開支 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
另外的教育培訓其他支出 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
社交維護和專業教育開支 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
財政教育事業企事業編制離退休之 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
參公基層單位離退居二線 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業有成部門事業有成部門根本養老生活保險金繳付費用 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關自己事業部門新職業年金網上繳費經費支出 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
治療清潔衛生與籌劃計劃生育工作付出 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
群眾醫藥干凈醫院 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
大城市社群安全衛生系統 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
相關群眾醫療管理衛生監督貸款機構教育支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公開衛生防疫 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
常規公共信息安全服務培訓 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
行政事務創業單位名稱醫疔 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司醫療衛生 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
住宅切實保障開支 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
個人住房制度改革費用支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
1.89 |
1.89 |
|
加總 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018第四季度平常通用項目預算財政廳付款常見撥出部門預算表
計量單位:余萬元
工作 |
合計數 |
者專項資金 |
共公專項經費 |
||
劃算區分 考試科目打碼 |
會計科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資副利費用 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
根本公資 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
年獎 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
伙食費補貼費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
考核月薪 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
政府機關企事業企事業單位考試核心養老生活人壽保險費用 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
角色年金交費 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
教工差不多醫用保險行業付款 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療管理政府補貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多市場服務保障繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
其它的很大打工族薪資社會福利經費支出 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
菜品和服務性付出 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用建筑成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
因公私家車操作定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
的公路交通花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除成本 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品是和服務性收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人家庭生活式的補助款 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
我草業生產加工補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
各種自己和的家庭的補貼費性支出 |
|
|
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310 |
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資產性結余 |
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310 |
02 |
會議室儀器添置 |
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310 |
03 |
專門用通用設備折舊費 |
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310 |
07 |
消息線上及平臺折舊費的更新 |
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310 |
13 |
公務接待出行用車置辦 |
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310 |
19 |
某個城市交通專用工具購進 |
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310 |
22 |
隱匿凈資產折舊費 |
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310 |
99 |
別資產管理性結余 |
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加總 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
𓃲2018每年通常情況下公共性項目預算財政部門審批“三公”經費結余預算及企事業單位自動運行經費結余預算結余預算表
政府部門:萬美金
般公共性成本預算財政預算補貼款“三公”事業費 |
單位操作 接待費竣工決算數 |
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合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動公務車購進及加載費 |
因公招待費 |
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小計 |
公務活動車輛租賃 購置費費 |
國家公務私家車 運作費 |
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費用數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018每年市政府性債卷預算表民政審批其他支出預算表
工作單位:萬塊人民幣
產品 |
總計 |
一般費用支出 |
工程項目花費 |
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功效劃分類別 題目數字 |
課程標題 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度固定資產資產負債前提表 |
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余額企業:多萬元 |
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比例 |
意義 |
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年末數 |
月底數 |
年末數 |
年終數 |
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一、資金預估合計 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)分子運動基金 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)一定資金 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
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𝓡 正常公務接待車輛使用 |
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꧟ 城管執法執勤點租車 |
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🐼 特殊的專業技術職務性買車 |
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ﷺ 其他的出行 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
🧸 4.其它確定房產 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
♚ 減:合計攤銷及減值準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建水利 |
—— |
—— |
|
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(五)神圣基金 |
—— |
—— |
|
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▨ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個資金 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債加總 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈資產投資自動求和 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、就武漢市松江區石湖蕩鎮平臺清潔衛生服務項目重點2018第四季度純收入花費結算的時候總體性情況報告說明怎么寫
傷害市松江區石湖蕩鎮區域食品衛生服務質量學校2018🐼年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、關于幼兒園傷害市松江區石湖蕩鎮平臺衛生間服務于心中2018當年度利潤部門預算原因詳細說明
本年度꧂收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、針對北京市松江區石湖蕩鎮社區清潔衛生清潔衛生服務性工作站2018年中付出預算問題證明
年初ཧ支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、觀于昆明市松江區石湖蕩鎮社區干凈衛生干凈衛生提供服務管理中心2018年度目標財政資金補貼款純收入撥出綜合環境解釋
佛山市松江區石湖蕩鎮街道社區環保貼心服務重心2018🌼年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、觀于杭州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處干凈衛生安全服務基地2018本年似的公用設施工程預算財政經費支出撥付經費支出部門預算情況下說明書
(一)通常條件公共服務預結算的時候財政付出付款付出結算的時候整體來說條件
傷害市松江區石湖蕩鎮特別清潔衛生安全服務重心2018♋年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)一半公用設施國庫預算國庫補貼款費用預算格局情況發生
濟南市松江區石湖蕩鎮社區服務培訓站衛生情況服務培訓平臺2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)通常狀態下公開成本預算民政撥付教育支出預算基本狀態
佛山市松江區石湖蕩鎮社區服務性站安全服務性主2018♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1ဣ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2𝕴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3꧂、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4꧟、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5ও、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6𓄧、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7♏、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8🦩、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9🐼、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、并于武漢市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生學售后服務重點2018一年度通常公用設施工程預算財務撥付核心性支出部門預算前提詳細說明
沈陽市松江區石湖蕩鎮街道清潔衛生精準服務服務部2018ඣ年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1ꦰ、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🐲七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政局撥付付出結算的時候總體布局原因反映。
天津市松江區石湖蕩鎮特別環衛服務保障中間2018ꦡ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”資金不需要付款撥出預算具有前提證明。
2018ཧ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🐻公務接待小二租車啟動維護保養經費支出0萬美元。2018年,東莞市松江區石湖蕩鎮居委安全衛生服務的管理中心所屬的各工程預算單位名稱成本財政性撥付的公務接待用車的保留量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關干南京市松江區石湖蕩鎮街道社區醫療管理安全服務基地2018季度政府機關性基金投資工程預算財政性撥付收支部門預算現狀描述
♈重慶市松江區石湖蕩鎮社區安全服務機構干凈安全服務機構2018半年度無人民政府性理財產品預決算財政其他支出補貼款其他支出。
九、國有土地股權投資經驗費用預算財政廳審批狀況描述
෴佛山市松江區石湖蕩鎮居委會環境衛生服務管理中央2018年末無國家股權投資合作經營財政性預算財政性撥付費用。
十、其他的很重要方式方法的情形情況報告
(一)機構執行經費預算總支出時候
昆明市松江區石湖蕩鎮社區保障站環衛保障中心站2018年中三聚氰胺樹脂關操作事業費開支。
(二)市政府回收經費支出情況發生
佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦清潔衛生精準服務主2018🌄年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)此車、住宅特種占據環境
西安市松江區石湖蕩鎮區域環衛功能中心點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算業績考核工作情況發生
♔上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🦩,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🅷一、財政支出局局單位支出捐款營收:指組織年初度從本級財政支出局局單位支出單位認定的財政支出局局單位支出捐款,以及一般來說公用設施費用財政支出局局單位支出捐款和相關部門性基金投資費用財政支出局局單位支出捐款。
✱二、工作性純個人工資工資薪資收入:指工作性工作單位開發的專業業務量工作還有氧化硅工作擁有的純個人工資工資薪資收入。其主要是:醫疔純個人工資工資薪資收入、消毒產品純個人工資工資薪資收入、某些純個人工資工資薪資收入等。
🎐三、生產生產使效益:指企業發展院校在專注業務量營銷工作組織極其輔佐營銷工作組織以外深入推進非自由分攤生產生產營銷工作組織擁有的使效益。
ꦐ四、另外的純效益:指政府部門獲得的除“財政部門捐款純效益”、“教育事業純效益”、“生產經營純效益”等其它的純效益。
五、月初結轉和盈余:意指上一年度還沒來完成、結轉到上年按有關于明文規定持續適用的專項資金。
🌼六、歲末結轉和節余:指本每財政年或以上每年項目預算擬定、因主觀性環境進行轉變沒辦法按原規劃試行,需卡頓到過后每年按相關聯規定立刻在使用的資本。
🍰七、大致性總支出:指企業單位為服務組織機構常規使用、進行生活業務的任務而會發生的杜六房加盟總部的性總支出。
ജ八、頂目經費性開支:指行業為完全特殊的行政性崗位日常任務或事業性發展方向計劃,在常規經費性開支之上的發生的四項經費性開支。
🙈九、銷售合作經營結余:指事業發展企事業編制在非常專業移動組織及輔助軟件移動組織本身組織開展非自立統計銷售合作經營移動組織發生的結余。
🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💝國慶、機關行業企行業機構運作資金:指行政機關企行業機構和參考公務活動員法工作的行業企行業機構食用一樣 公共信息財政資金預算財政資金付款籌劃的幾乎性教育支出中的生活公共資金性教育支出。