重慶市松江區泖港鎮社區居委會環衛精準服務服務網站
2018第四季度政府部門預算
目 錄
首要一些 武漢市市松江區泖港鎮片區清潔衛生服務學校簡況
一、基本管理職能
二、結構如何設置
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資費用部門預算總表
二、盈利預算表
三、費用預算表
四、民政撥付盈利收支竣工決算總表
五、正常公共性工程預算財務付款花費竣工決算表
六、一般的公開預算表財政部門撥付常規收支部門預算表
七、應該公用國庫預算國庫審批“三公”接待費及市直機關工作接待費經費支出部門預算表
八、政府部門性新基金概預算財政預算付款收入支出部門預算表
九、固定資產外債環境表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4.一些 代詞釋疑
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵權責
🐓泖港鎮平臺清潔公用設施安全食品衛生安全保障主也是所集醫用保障、避免、養生、術后康復、建康育兒教育和籌劃生小孩技能專業指導為合一的農村基層平臺醫用保障清潔公用設施安全食品衛生安全保障設備。主設在松江區東北部,南鄰金貧困地區朱涇鎮,主制造著泖港鎮的基本的醫用保障、公用設施清潔公用設施安全食品衛生和平臺清潔公用設施安全食品衛生安全保障辦公。
二、部門設備
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個企業設置企業,還包括:ꦦ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年終凈收入性支出部門預算總表
公司的:萬多
收入來源 |
教育支出 |
||
創業項目 |
結算的時候數 |
的項目 |
竣工決算數 |
一、財政部門補貼款使收入 |
3,991.47 |
一、似的公用服務性其他支出 |
|
中間:國家性債卷工程預算財務付款 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
二、領導補貼申請書效益 |
|
三、民防撥出 |
|
三、企業發展薪資收入 |
4,715.75 |
四、通用安全可靠收入支出 |
|
四、營運使收入 |
|
五、教育學校性支出 |
5.32 |
五、附帶計量單位上交純收入 |
|
六、科學學系統撥出 |
|
六、其余使收入 |
405.80 |
七、文化教育休育與影視文化教育支出 |
|
|
|
八、發展擔保和出去上班費用 |
26.97 |
|
|
九、醫疔衛生情況與工作計劃發育總支出 |
9,079.37 |
|
|
十、低碳節能環保材料撥出 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌居委會經費支出 |
|
|
|
十三、農林業水撥出 |
|
|
|
第十五、道路運輸車教育支出 |
|
|
|
十四、資源的勘察信息查詢等付出 |
|
|
|
第十三、商家服務質量業等付出 |
|
|
|
16、經融費用 |
|
|
|
十二、扶持其余區域付出 |
|
|
|
十九、國土資源海底氣候等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、商品房確保收入支出 |
5.26 |
|
|
二是、糧油食品防汛物資產出其他支出 |
|
|
|
二五一、另一費用 |
|
當年度個人收入總計 |
9,113.02 |
年初收支累計 |
9,116.92 |
用事業單位股權基金化解出入差額 |
116.59 |
余額管理 |
116.89 |
期初結轉和余額 |
4.20 |
年尾結轉和余額 |
|
總結 |
9,233.81 |
累計 |
9,233.81 |
2018財政年度工資收入竣工決算表
計量單位:W
產品 |
當年度納入累計 |
財政預算撥付收入水平 |
上級部門補貼利潤 |
事業發展收益 |
銷售經營效益 |
復屬機關單位上交國家個人收入 |
相關收錄 |
||||
功能分類 |
會計分類稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
教育教學性支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
自修及培訓學校 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
教學支出費用 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
的勞動保障措施和求業教育支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業有成行業離養老金 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業標準離養老金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業發展院校主要養老生活保費網上繳費撥出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業部門部門職業的年金付款付出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫學環境衛生與策劃孕育收入支出 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
底層衛生系統學衛生學平臺 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區服務中心健康系統 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
其它的基層員工治療衛生間部門花費 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公益性干凈衛生 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共性環境衛生服務保障 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事務創業單位名稱社區醫療 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的企事業單位編制診療 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
公房的保障支出費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公房行政體制改革總支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年末費用竣工決算表
企業:萬元左右
該項目 |
年初收入支出自動求和 |
基礎性支出 |
品牌撥出 |
上交國家上級領導支出費用 |
企業經營支出費用 |
對附屬醫院部門補助費總支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接性支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
出國培順及培順 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓學校開支 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
市場的保障和大學生就業總支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企業組織離退居二線 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展行業離離休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機關教育事業政府部門教育事業政府部門大多頤養天年安全付費花費 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關政府部門事業政府部門職業技能年金繳納費用支出費用 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫遼衛生情況與策劃生孕開支 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基成醫療食品衛生食品衛生平臺 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
成市居委會環衛培訓機構 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
其它的底層醫療環衛環衛組織撥出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公眾清潔 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
差不多公眾衛生監督保障 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政部門工作企業單位醫藥 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業方方醫療衛生 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
個人住房基本保障其他支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
往房收入分配改革其他支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018每年財政資金審批薪資教育支出部門預算總表
企業:萬塊人民幣
純收入 |
結余 |
||||
品牌 |
部門預算數 |
工程項目 |
累計數 |
般公用不需要預算不需要補貼款 |
中央政府性母基金預決算不需要付款 |
一、普遍公眾概算財務審批 |
3,991.47 |
一、普通公眾服務性費用 |
|
|
|
二、政府機關性私募基金預算表財政廳捐款 |
|
二、外交關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機支出費用 |
|
|
|
|
|
四、共同衛生費用 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導教育支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、物理學技術應用開支 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育教育與媒體支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會存在保險和工作花費 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、整形衛生間與計劃方案生殖性支出 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、節電健康收入支出 |
|
|
|
|
|
11、城市居委其他支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、公共客運車開支 |
|
|
|
|
|
十四、材料探勘內容等花費 |
|
|
|
|
|
二十、工商業的夜場服務等總支出 |
|
|
|
|
|
16、財富管理撥出 |
|
|
|
|
|
十六、救助同一地方開支 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海洋環境氣象預報等性支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房保險結余 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
二十五、糧油加工物質保障開支 |
|
|
|
|
|
二國慶、別的費用支出 |
|
|
|
上年利潤合計數 |
3,991.47 |
上年撥出加總 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
今年初國庫撥付結轉和盈余 |
|
年初財政部門審批結轉和節余 |
|
|
|
普遍公眾概算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
政府機構性私募基金工程預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
3,991.47 |
總共 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018本年度正常公用設施概算財政預算審批支出費用竣工決算表
工作單位:W
該項目 |
累計 |
最基本性支出 |
項目開支 |
|||
功能表劃分 會計分類編碼查詢 |
管理費用分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育輔導總支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
進修學校及課程培訓 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
教育培訓開支 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
當今社會確保和擇業花費 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門自己機關單位名稱離退職 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
政府機關事業的單位的單位基本上養老服務安全網上繳費支出費用 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
企行政單位教育事業企行政單位角色年金納費支出費用 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療服務公共衛生與工作方案生小孩支出費用 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療平臺安全衛生平臺 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
都市特別食品衛生設備 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
任何基層黨組織醫療保健清潔平臺經費支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公益性安全衛生 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
基本性公眾環衛服務項目 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政性行業計量單位醫療服務 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
參公企業單位醫疔 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
個人住房保險收入支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革收入支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
總計 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018年終大部分通用費用財政廳撥付常規撥出結算的時候表
公司的:來萬
工作 |
累計數 |
相關人員資金投入 |
公供專項經費 |
||
社會經濟的分類 管理費用編號 |
幾個會計科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪社會福利結余 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
基本上年終獎金 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
考核薪水 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
政府機關事業性企業首要健康養老穩定費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
職業角色年金付款 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
教職工一般社區醫療商業險納費 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫疔補助金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會存在維護繳付 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個公資福利微信收入支出 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
貨品和精準服務支出費用 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業治理公司治理費 |
|
|
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302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業建筑管理費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公公務車正常運作檢修費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
另外道路交通預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另一寶貝和安全服務其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和家用的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的種植業生孩子補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
任何我們和家的補貼付出 |
|
|
|
310 |
|
投資性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室機械設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
用儀器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
數據無線網絡及小軟件購進自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛使用置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交行平臺購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資本折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
許多金融資本性費用支出 |
|
|
|
加總 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018半年度似的公用工程預算財政資金審批“三公”金費及行政機關運動金費其他支出部門預算表
標準:萬的大寫
大部分公用設施決算國庫付款“三公”經費支出 |
工商登記行駛 經費支出竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動車輛租賃費及啟用費 |
國家公務服務費 |
|||||||||
小計 |
公務接待小二租車 購進費 |
因公買車 運轉費 |
||||||||||
估算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018季度政府辦公室性貨幣基金概預算財政局捐款撥出部門預算表
標準:W
產品 |
累計 |
基本性性支出 |
該項目經費支出 |
|||
功能鍵總類 課目識別碼 |
科目必名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度股權流動負債問題表 |
||||
|
|
合同額部門:十萬 |
||
|
數量 |
價格 |
||
本年數 |
歲末數 |
本年數 |
月底數 |
|
一、股權累計數 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)流動性固定資產 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)固定位置股本 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
ꦚ 尋常公務活動專車 |
|
|
|
|
🥀 市場監管執勤點出行 |
|
|
|
|
🎐 特殊工種專業化技能車輛使用 |
|
|
|
|
🅠 許多出行 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
൩ 4.相關確定債務 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
🎐 減:總共使用累計折舊及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)太久投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網工作 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中財產 |
—— |
—— |
|
|
🔯 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外的資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率合計數 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈資產投資總金額 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與天津市松江區泖港鎮街道社區業務防疫業務重心2018第四季度個人收入結余部門預算基本前提介紹
北京市松江區泖港鎮社區網站衛生學保障中2018✅年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,診所掛診萬人次比去年同期增多,非處方藥等公共勞務費增多。
二、關與北京市松江區泖港鎮街道社區干凈精準服務服務所2018全年度營收部門預算問題說明書怎么寫
年初𓃲收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、相對于天津市松江區泖港鎮居委會健康服務性咨詢中心2018財政年度教育支出預算狀況就說明
上年💖支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、更多杭州市松江區泖港鎮社區服務管理核心清潔衛生服務管理核心2018財政部門年度財政部門撥付效益花費環境承載力環境這說明
沈陽市松江區泖港鎮平臺衛生監督產品基地2018🐻年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、相對于傷害市松江區泖港鎮社區售后服務公司環保售后服務公司2018一年度一半公共信息概預算財政廳補貼款支出費用結算的時候情況表示
(一)似的公共性項目預算財務補貼款花費部門預算綜合性現狀
佛山市松江區泖港鎮街道辦事處清潔保障服務管理中心2018෴年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)普遍公共服務估算財政性支出補貼款性支出竣工決算結構特征問題
鄭州市松江區泖港鎮區域公共衛生服務質量公司2018𒅌年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)應該公用概預算財政部門捐款結余預算具體實際情況實際情況
濟南市松江區泖港鎮街道辦事處安全產品中心局2018✃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1ꦑ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🦂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3𒀰、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🧸、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5𒆙、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6𝓀、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7💫、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
🎃七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費教育支出財務補貼款教育支出結算的時候總的條件反映。
重慶市松江區泖港鎮街道社區醫療管理提供服務公司點2018💮年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018♏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”接待費財務撥付教育支出預算特定原因介紹。
2018෴年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🀅公務活動私車作業運營維護支出費用1.65萬是。基本用做行駛柴油維護保養保險行業等。2018年,東莞市松江區泖港鎮居委會食品衛生精準服務網站點花銷國庫捐款的公務活動車輛租賃保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、針對西安市松江區泖港鎮小區環境衛生精準服務管理中心2018年政府部門性新基金工程預算財政廳捐款費用竣工決算現狀這說明
佛山市松江區泖港鎮街道辦事處健康產品核心2018半年度無縣政府性貨幣基金概算財政預算付款其他支出。
九、國家股資本運作費用預算財政局付款問題原因分析
沈陽市松江區泖港鎮區域清潔衛生服務的重點2018第四季度無國有土地資源營業費用民政撥付付出。
十、其他的重要性要點的實際情況闡明
(一)行政機關加載金費結余癥狀
沈陽市松江區泖港鎮社區功能核心環境衛生功能核心2018年終硅酸關加載金費花費。
(二)縣政府回收收支問題
滬市松江區泖港鎮居委衛生防疫服務管理中心的2018ꦺ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018🦄年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車倆、建筑唯一性暫用情況
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效考評經營現象
൲上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018財政年度實施的績效考評評介品牌6個🎃,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🍬一、不需要捐款效益:指廠家年初度從本級不需要行業獲取的不需要捐款,涉及通常情況公益性決算不需要捐款和部門性基金投資決算不需要捐款。
♔二、教育創業個人年薪資盈利:指教育創業企業單位深入推進專業性業務流程運動和輔助器運動作為的個人年薪資盈利。最主要的是:醫藥個人年薪資盈利、共公安全個人年薪資盈利等。
✱三、營業效益:指企業發展企事業編制在專業技術項目游戲活動十分輔佐游戲活動外面推進非孤立核算成本營業游戲活動要先拿到的效益。
💞四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、今年初結轉和余額:就是指去年度沒有搞定、結轉到本年度按相關的英文暫行規定立即選擇的資源。
💟六、半全年結轉和盈余:指年初度或此前全年概算確定、因事實水平情況變化規律是無法按原預計開展,需延時到后來全年按有關的信息要求不斷安全使用的資本。
七、核心付出:指組織為得到保障部門正確正常的運行、完畢每天運行日常任務而出現的貼心的售后服務付出。
꧂八、工程項目其他教育花費:指企企業發展單位為達到某些的行政事務運作世界任務或企業發展發展受眾,在常規其他教育花費之下情況的相關其他教育花費。
𝓀九、企業生產經營性收支:指工作單位名稱在職業活躍組織及輔助活躍組織之下落實非獨立自主核算成本企業生產經營活躍組織發生的性收支。
ཧ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
😼五一、市直機關加載資金:指行政菅理企教育事業企事業單位編制和符合國家教育事業編法菅理的教育事業企教育事業企事業單位編制用一半服務性成本預算財政局付款按排的基本性花費中的每天的公用設施資金花費。