廣州市松江區佘山鎮街道社區醫療防疫服務的中心站
2018年行政部門預算
目 錄
第一個環節 北京市松江區佘山鎮街道辦事處衛生管理服務培訓中心點簡介
一、 首要職責權限
二、 部分結算的時候政府部門搭建
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪水開支結算的時候總表
二、工資收入部門預算表
三、教育支出預算表
四、國庫付款年收入費用支出 部門預算總表
五、普通共同工程預算財政結余付款結余竣工決算表
六、一半共同概算民政撥付一般收支預算表
七、基本上通用估算財政支出費用付款“三公”專項資金投入及部門電腦運行專項資金投入支出費用竣工決算表
八、地方政府性理財產品財政局預算財政局捐款經費支出結算的時候表
九、固定資產債務環境表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二那部分 形容詞解讀
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、一般主要職責
𓂃重慶市松江區佘山鎮街道安全安全學產品學校是重慶市松江區安全安全學穩定分委會會組長的底層整形安全安全學學校。通常職能部門涉及:添加佘是山坡地區中大中國人民社情民意主要整形產品及通用安全安全學產品。
二、行業預算醫療機構構造(僅有這個醫療機構的行業,本部門內部為“醫療機構設施”)
從決算廠家分為看,💜上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018一年度收益教育支出結算的時候總表
組織:萬是
個人收入 |
經費支出 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
工作 |
竣工決算數 |
一、財政資金撥付薪水 |
3754.39 |
一、似的公用服務于結余 |
|
當中:相關部門性母基金項目預算民政付款 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
二、領導補帖薪資 |
321.33 |
三、國家安全付出 |
|
三、企業發展收入水平 |
4552.80 |
四、共同穩定收支 |
|
四、經營管理工資 |
|
五、學校費用支出 |
7.62 |
五、附加行業繳納工資 |
|
六、小學科學枝術教育支出 |
|
六、其它的工資 |
511.02 |
七、和文化體育乒乓球與新傳媒花費 |
|
|
|
八、市場經濟維護和求業總支出 |
379.62 |
|
|
九、醫藥公共衛生與籌劃二孩收支 |
8355.40 |
|
|
十、健康健康花費 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌社區衛生費用支出 |
|
|
|
第十二、農林業水收入支出 |
|
|
|
十五、交通管理車輛性支出 |
|
|
|
十四、物資勘查新信息等費用支出 |
|
|
|
十四、工業服務培訓業等總支出 |
|
|
|
十五、金融創新費用支出 |
|
|
|
二十七、協助其他中南部經費支出 |
|
|
|
18、國土局海洋環境氣象學等收入支出 |
|
|
|
黨的十九、往房有效保障支出費用 |
130.11 |
|
|
2、調味品原材料設備存儲花費 |
|
|
|
二十一月、的經費支出 |
|
上年凈收入總計 |
9139.54 |
本年度花費加總 |
8872.75 |
用事業性投資基金補回開支差額 |
|
盈余管理 |
214.16 |
本年結轉和節余 |
137.94 |
年終結轉和余額 |
190.57 |
總金額 |
9277.48 |
累計 |
9277.48 |
2018年工資收入竣工決算表
組織:70萬
好項目 |
年初盈利合計數 |
財政局撥付效益 |
上一級經濟補貼純收入 |
事業發展薪資收入 |
經驗個人收入 |
加盟工作單位上交國家營收 |
別的效益 |
||||
功能分類 |
會計分類分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
教學費用 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的教導費用 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外教學收支 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
生活服務保障和就業機會總支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業發展組織離辭職 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事單位名稱離退居二線 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業心政府部門事業心政府部門大體養老服務保費付費經費支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關工作單位事業有成工作單位一般給養老金行業繳付費用支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構安全衛生與工作規劃生二胎開支 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
面層醫藥清潔機購 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社區網站清潔衛生組織機構 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
任何下基層醫療設備衛生學系統總支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性干凈衛生 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的共公健康服務性 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業心行業醫用 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作院校醫療保健 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間服務保障花費 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房創新花費 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018年費用竣工決算表
政府部門:萬美金
工程項目 |
上年花費加總 |
基本的經費支出 |
建設項目支出費用 |
上交國家上家付出 |
銷售經營教育支出 |
對復屬企業補帖收入支出 |
||||
功能分類 |
管理費用明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓撥出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多文化教育開支 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關培育支出費用 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在得到保障和大學生就業經費支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業性的單位離退休工資 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展政府部門離養老金 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企業發展公司的常規社區社保養老服務付費教育支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關自己事業政府部門自己事業政府部門常規給養老穩定付費收入支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務環保與進度表生孩支出費用 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫遼衛生學構造 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道衛生監督結構 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個面層醫療管理清潔裝置收支 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生監督 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公共信息安全服務保障 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門衛生事業計量單位醫療保健 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企單位醫疔 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保駕護航其他支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋收入分配改革費用 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018財政其他支出年度財政其他支出撥付薪資其他支出結算的時候總表
方:W
工資 |
花費 |
||||
的項目 |
結算的時候數 |
活動 |
總金額 |
普遍公共信息估算財政局捐款 |
政府機構性股權基金估算財務撥付 |
一、一樣公用估算不需要審批 |
3754.39 |
一、正常公眾服務性撥出 |
|
|
|
二、現政府性理財產品預決算民政審批 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、民防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務的安全結余 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓花費 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、有效的技術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化產業田徑運動與文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社交維護和就業問題支出費用 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫療器械衛生防疫與設計生殖經費支出 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、健康健康付出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民小區收支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、出行運輸物流收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源地質勘察企業信息等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、商業性貼心快餐業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、支助另外區縣總支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源海洋環境氣象觀測等性支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公寓房維護付出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
二十二、調味品廢舊物資儲備量費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、相關收支 |
|
|
|
當年度盈利總金額 |
3754.39 |
上年撥出累計 |
3754.39 |
3754.39 |
|
月初財政支出補貼款結轉和節余 |
|
歲末財政廳捐款結轉和余額 |
|
|
|
一樣共公費用預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
當地政府性股權基金費用預算國庫審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
3754.39 |
總金額 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018年中通常情況下公眾預竣工決算財政性捐款性支出竣工決算表
企業單位:萬余元
頂目 |
自動求和 |
最基本付出 |
工程項目花費 |
|||
功能性定義 題目打碼 |
專業科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培訓收入支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
其余教肓費用 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
各種教育培訓其他支出 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
社會性質量保障和人才需求收支 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
行政機關工作廠家離養老金 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性院校離養老 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業公司的公司的大多養老生活保費付費付出 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關參公公司的幾乎社會養老保障繳付花費 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫藥衛生間與工作規劃生孕花費 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療保健干凈機購 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
成市區域清潔衛生公司 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
其余基成醫療保障環衛企業教育支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
共同健康 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
主要公用環境衛生服務管理 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業政府部門政府部門醫治 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展院校醫用 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
自建房保障措施結余 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
往房制度改革其他支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
總計 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018年末尋常公共服務預結算的時候不需要付款基礎收支結算的時候表
院校:萬美元
工作 |
累計數 |
成員資金 |
公共經費支出 |
||
經濟增長各類 考試科目標識號 |
課程和科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪特權開支 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
最基本薪水 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
津貼補貼費補貼費 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核年薪 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
機構企業發展廠家主要頤養保險金費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
崗位年金交費 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
機關人員最基本醫療設備保障繳納費用 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員治療政府補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會生活切實保障付費 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
商品房社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外年終獎金福利金性支出 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
商品信息和服務的撥出 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用的原服務費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
公務接待私家車進行維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些交通費價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
的商品種類和精準服務收支 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對人個和人的經濟補貼 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
日常補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
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303 |
09 |
獎勵金金 |
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303 |
10 |
個體林果業生孩子貼補 |
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303 |
99 |
別的一個人家庭工作式的補貼花費 |
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310 |
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投資者性開支 |
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310 |
02 |
辦公樓機器添置 |
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310 |
03 |
特用機 購買 |
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310 |
07 |
圖片服務網絡信息及電腦軟件添置更行 |
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310 |
13 |
公務接待私家車置辦 |
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310 |
19 |
的客運軟件租賃費 |
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310 |
22 |
隱形的基金添置 |
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310 |
99 |
許多充分性結余 |
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預估合計 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018季度通常公益性工程預算財政預算付款“三公”事業費及工商登記使用事業費支出費用竣工決算表
機關單位:萬余元
一般來說公用工程預算財政局捐款“三公”專項資金 |
市直機關進行 事業費部門預算數 |
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加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動出行用車租賃費及運轉費 |
因公招待費 |
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小計 |
公務接待專車 購置費費 |
公務活動公務車 正常運行費 |
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費用數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年度目標政府辦公室性理財產品項目預算財政局補貼款教育支出部門預算表
行業:十萬
項目流程 |
加總 |
基本上收入支出 |
建設項目開支 |
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系統分級 課目標識號 |
科目必稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018月度資金過負債的情況報告表 |
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限額廠家:百萬元 |
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比例 |
總價值 |
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期初數 |
半年度數 |
期初數 |
年初數 |
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一、資產投資自動求和 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)純凈水股本 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)不變金融資產 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
♑ 一樣公務接待出行 |
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🐽 行政執法執勤點車輛租賃 |
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ജ 特中工程技術人員工藝出行 |
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🌊 相關公務車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
𒀰 4.各種一定財產 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
🗹 減:合計折舊費用及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中過程中 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的股本 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
✃ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的股本 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總計 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈股權累計數 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于滬市松江區佘山鎮特別環衛服務保障管理中心2018本年度個人收入總支出竣工決算總體經濟問題表示
北京市松江區佘山鎮社區網站干凈服務質量中間2018⭕年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、管于北京市松江區佘山鎮社區網站清潔服務的中心局2018季度個人收入預算的情況這說明
本年度ꦦ收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、相關上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018當年度撥出部門預算環境說明書
上年🦂支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、觀于天津市松江區佘山鎮社區售后服務機構衛生防疫售后服務機構2018財政付出年度財政付出補貼款納入付出綜合現象表示
西安市松江區佘山鎮社區服務質量學校食品衛生服務質量學校2018𒅌年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、介紹東莞市松江區佘山鎮街道干凈功能重心2018一年度一般的公共服務項目預算國庫捐款費用預算實際情況講解
(一)尋常公共信息預預算財務付款收入支出預算總體布局情況
武漢市松江區佘山鎮區域公共衛生服務管理管理中心2018🍰年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)般共公工程預算民政捐款其他支出竣工決算組成實際情況
沈陽市松江區佘山鎮社區居委會清潔貼心服務點點2018♕年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)般公共信息工程預算財政預算撥付付出部門預算明確現狀
杭州市松江區佘山鎮社區提供服務基地健康提供服務基地2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1🐲、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5🌠、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6ꦓ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7🥂、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8💫、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9ꦛ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、至于濟南市松江區佘山鎮社區服務項目站衛生管理服務項目重心2018全年度一般來說公用工程預算財政部門付款通常費用部門預算狀態說明書
廣州市松江區佘山鎮社區網站環衛服務于中央2018♍年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1🔥、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
🅷七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財務捐款花費預算總體性情況發生原因分析。
北京市松江區佘山鎮居委會公共衛生服務性學校2018𓆏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因💫上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”事業費財政局付款開支預算基本的情況講解。
佛山市松江區佘山鎮街道衛生管理服務項目中央2018本年無“三公”事業費財政費用補貼款費用。
八、就北京市松江區佘山鎮街道辦衛生監督服務性機構2018財政費用支出 年度政府機構性新基金工程預算財政費用支出 付款費用支出 結算的時候條件代表
濟南市松江區佘山鎮街道社區安全服務管理主2018當年度無相關部門性理財產品預算表民政補貼款總支出。
九、國企資本管理自主經營估算財務撥付情形原因分析
沈陽市松江區佘山鎮小區清潔售后服務咨詢中心2018年無國企資產管理運營概算財政性補貼款收入支出。
十、任何重要的問題原因分析的問題原因分析
(一)機構運營專項資金支出費用狀態
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)政府機關企業采購撥出具體情況
蘇州市松江區佘山鎮特別衛生間服務的機構2018▨年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)機動車輛、房層特殊性占地情況下
1.該車輛
截止2018年12月31日,北京市松江區佘山鎮居委安全衛生貼心服務中無車倆非常規占地時候。
2.房產
ജ自建房應用政府部門(單位名稱):截止日2018年12月31日,武漢市松江區佘山鎮片區環境衛生服務保障主食用的建筑中由機管事務局中國統一搭配的屬濟南佘山股權監管監管是有限的責任有限公司產權年限的建筑,表面積為10530.80㎡米。
(四)成本預算績效評價管理制度條件
🅷上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
꧃一、不需要局撥付薪資收入:指院校當季度度從本級不需要局團隊拿得的不需要局撥付,例如一般的公眾概算不需要局撥付和中央政府性母基金概算不需要局撥付。
二、企業納入:指企業單位名稱大力開展職業服務活動非常輔助工具活動爭取的納入。最主要是:醫治納入等。
ℱ三、銷售使凈薪資:指事業上單位名稱在行業行業游戲游戲促銷活動試述捕助游戲游戲促銷活動認知能力組織開展非獨特歸集銷售游戲游戲促銷活動得到的使凈薪資。基本是:樓房租售等使凈薪資等。
🐲四、各種利潤:指基層單位授予的除“財務捐款利潤”、“事業性利潤”、“生產利潤”等多于的利潤。主要是是:有價苗利潤和共同衛生監督健康檢查利潤等。
五、上年結轉和節余:是以當年度還沒有已完成、結轉到上年按關與標準立刻食用的流動資金。
𓃲六、年尾結轉和余額:指當每年或過去年財政預算配備、因客觀事實狀態出現變換不了按原進度表全面實施,需廷遲到時候年按關與規則一直選用的經濟。
七、最基本性結余:指單位名稱為確保學校正常的旋轉、達成每天的工作的目標而突發的每項性結余。
✃八、產品總其他收支:指機關單位為已完成關鍵的行政訴訟上班主線任務或事業未來發展關鍵,在常規總其他收支認知能力形成的數據來總其他收支。
🌌九、經驗管理其他總支出:指衛生事業行業在專業營銷項目及輔助軟件營銷項目之中組織開展非自主會計核算經驗管理營銷項目發生的其他總支出。
💙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♑11、企企業廠家正常運行接待費:指行政性廠家和基準公務接待員法的管理的企業廠家的使用基本性上公益性費用預算國庫捐款籌劃的基本性教育收入支出中的規章制度公用設施接待費教育收入支出。