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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發布的時候:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區婦幼健康養生所

2019年終竣工決算

 


目  錄

 

第1部位武漢市市松江區婦幼健康保健所概述

一、其主要職能部門

二、部門設施

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、工資開支竣工決算總表

二、薪資竣工決算表

三、撥出預算表

四、財政廳審批個人收入性支出部門預算總表

五、應該公開預預算國庫補貼款其他支出預算表

六、通常服務性費用財政部門撥付大多性支出竣工決算表

七、似的公益性費用預算財政性付款“三公”預備費及部門作業預備費其他支出竣工決算表

八、區政府性貨幣基金費用預算財政總支出撥付總支出部門預算表

九、財產資產負債具體登記表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

第七部位 動詞解說


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、首要管理職能

𝓡東莞市松江區婦幼保建所責任人全市各醫院環衛組織機構婦幼保建業務流程免費指導和工作計劃養育全面檢查督促全面檢查。

二、企業快速設置

𓂃表明出現崗位責任制,沈陽市松江區婦幼健康所4個中介機構設置中介機構,包擴:工作室、進度表發育科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019年收錄其他支出竣工決算總表

部門:萬是

利潤

撥出

新項目

結算的時候數

大型項目

結算的時候數

一、大部分服務性估算財政廳捐款納入

1646.81

一、平常共公精準服務結余

 

二、縣政府性基金投資預算表財政廳補貼款營收

 

二、外交政策費用

 

三、領導補助費薪資收入

 

三、飲水機收入支出

 

四、衛生事業凈收入

143.95

四、共同防護總支出

 

五、經營管理納入

 

五、幼兒教育付出

 

六、附屬醫院組織繳納利潤

 

六、科學的技術設備費用

 

七、各種年收入

178.19

七、人文精神親子旅游體育課與文化傳媒收入支出

 

 

 

八、生活的保障和就業率其他支出

119.76

 

 

九、衛生情況身體健康支出費用

1678.81

 

 

十、節約優質收入支出

 

 

 

十一月、新農村街道辦事處收入支出

 

 

 

十三、農業水撥出

 

 

 

13、交通出行貨物運輸開支

 

 

 

十四、資源的地質勘察產品信息等付出

 

 

 

第十、商業區產品業等撥出

 

 

 

第十五、經融其他支出

 

 

 

十八、支助某個地方花費

 

 

 

十九、自動影視資源海洋資源景象等結余

 

 

 

黨的十九、居住房的保障結余

21.33

 

 

四十、調味品救災物資儲備量其他支出

 

 

 

二五一、災害性防制及緊急救援經營性支出

 

 

 

二十三、的教育支出

 

年初個人收入累計

1968.95

上年教育支出預估合計

1819.9

用衛生事業理財產品補充收入支出表差額

 

盈余劃分

98.15

今年初結轉和余額

516.85

半年度結轉和節余

567.75

總額

2485.8

共計

2485.8


2019年末利潤預算表

企業:十萬

創業項目

本年度使收入累計

財政局審批薪水

上一級補貼申請書個人收入

創業個人收入

生意使收入

附屬醫院標準上交國家效益

一些薪水

功能分類
科目編碼

項目分類

總金額

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

社會各界切實保障和工作經費支出

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門衛生事業企企業離退職

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

視野政府部門離養老金

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關企業機關單位大多社區社保養老費用付費撥出

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關企業發展政府部門職業年金激費費用支出

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對行政機關視野的單位主要頤養商業保險資金的政府補貼

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生身體教育支出

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

公用設施食品衛生

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼保健品培訓機構

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

嚴重服務性衛生管理專門

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理企業廠家醫學

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

事業上的計量單位醫療管理

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房質量保障結余

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改革方案性支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

房產個人公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019本年度花費預算表

計量單位:萬是

內容

本年度付出總計

常見總支出

新項目經費支出

上交國家上一級收支

開花費

對其他基層單位補貼政策收支

功能分類
科目編碼

課程和科目名號

總計

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

社會中得到保障和工作支出費用

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

行政事務企業發展部門離退職

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

事業基層單位基層單位離退休年齡

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業發展部門通常頤養天年保險服務付費開支

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

工商登記教育事業標準專業年金網上繳費費用

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對行政機關創業機關單位基本性養老院保險服務基金投資的補貼金

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

衛生學營養健康結余

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

共同食品衛生

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼保健品組織

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

大的公共信息環境衛生專頂

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

行政處自己事業公司的醫療機構

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

事業發展行業社區醫療

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

居住房得到保障花費

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改革的實質教育支出

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

住宅房公積金貸款

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019年終財政預算審批工資收入支出費用結算的時候總表

院校:萬美元

薪資收入

其他支出

品牌

預算數

建設項目

累計數

普遍通用項目預算民政撥付

以政府性債券預決算財務補貼款

一、常見共同預決算財務捐款

1646.81 

一、基本上公開安全服務費用

 

 

 

二、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政廳捐款

 

二、外交政策收支

 

 

 

 

 

三、國家安全花費

 

 

 

 

 

四、公開健康安全收支

 

 

 

 

 

五、文化教育收支

 

 

 

 

 

六、科學課技術工藝撥出

 

 

 

 

 

七、人文出游體育足球與新傳媒開支

 

 

 

 

 

八、社會中保障措施和就業創業費用支出

 119.76

119.76 

 

 

 

九、干凈衛生更健康其他支出

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、高效環保型付出

 

 

 

 

 

11、城鄉一體化街道社區教育支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

第十五、客運公路運輸費用支出

 

 

 

 

 

十四、教育資源堪探信息查詢等性支出

 

 

 

 

 

第十、商業運作安全流通業等費用

 

 

 

 

 

十五、銀行業性支出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助許多沿海地區收支

 

 

 

 

 

二十、很自然物資淺海形象等教育支出

 

 

 

 

 

第十九、個人住房的保障教育支出

 21.33

21.33 

 

 

 

第二十、糧油加工物品儲備量收支

 

 

 

 

 

二11、地震災害防冶及應對維護開支

 

 

 

 

 

二第十二、另外的開支

 

 

 

年初收入水平加總

1646.81 

年初教育支出累計

 1642.2

1642.2 

 

期初財政部門付款結轉和節余

 

年終不需要撥付結轉和余額

 4.61

 4.61

 

一、一般的通用概算國庫捐款

 

 

 

 

 

二、政府性性理財產品成本預算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

累計

1646.81 

總金額

 1646.81

 1646.81

 

 


2019年度目標一樣共公工程預算財政經費支出審批經費支出結算的時候表

機關單位:萬元左右

工程項目

加總

主要付出

新項目性支出

功效歸類

會計分類簡碼

課程和科目名號

208

 

 

生活保護和學生就業收入支出

119.76

81.08

38.68

208

05

 

行政事務行業的單位離退休之

119.76

81.08

38.68

208

05

02

創業部門離養老金

3.90

3.90

 

208

05

05

行政機關參公組織基本的頤養天年保險費用網上繳費其他支出

52.95

52.95

 

208

05

06

國家機關視野公司職業年金激費付出

24.23

24.23

 

208

05

07

對工商登記企事業廠家通常養老生活保障債卷的補帖

38.68

 

38.68

210

 

 

衛生學良好收入支出

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

公眾環境衛生

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼保養醫院

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

大的公用干凈工作方案

55.29

 

55.29

210

11

 

行政處自己事業企公務員醫藥

28.78

28.78

 

210

11

02

工作企業單位醫療保健

28.78

28.78

 

221

 

 

居住房保證性支出

21.33

21.33

 

221

02

 

往房行政體制改革經費支出

21.33

21.33

 

221

02

01 

住宅房公積金貸款

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019月度應該公共性預算表財政局審批幾乎教育支出竣工決算表

  標準:千元

樓盤

合計數

工人專項經費

公供接待費

經濟實惠等級分類

題目編碼查詢

專業科目命名

301

 

基本工資好處經費支出

530.32

530.32

0.00

301

01

  通常月薪

75.34

75.34

 

301

02

  經費補貼政策

38.87

38.87

 

301

03

  薪金

0.00

 

 

301

06

  飯食補貼申請書費

12.62

12.62

 

301

07

  績效評價很大打工族薪資

270.57

270.57

 

301

08

方自己事業方常見養老院商業保險交費

52.95

52.95

 

301

09

職業分析年金繳納費用

24.23

24.23

 

301

10

在職員工關鍵醫疔保險公司交款

28.78

28.78

 

301

11

公務活動員醫用經濟補貼激費

0.00

 

 

301

12

另一個的社會服務保障網上繳費

5.63

5.63

 

301

13

公寓房住房基金

21.33

21.33

 

301

14

治療費

0.00

 

 

301

99

  另一月工資獎勵其他支出

0.00

 

 

302

 

品牌和功能其他支出

44.44

0.00

44.44

302

01

  辦工費

2.12

 

2.12

302

02

  uv打印機彩印費

0.00

 

 

302

03

  咨詢了解費

0.00

 

 

302

04

  手續約費

0.00

 

 

302

05

  有水費

0.00

 

 

302

06

  商業用電

22.68

 

22.68

302

07

  郵電通信費

0.00

 

 

302

08

  天然氣供暖費

0.00

 

 

302

09

  物業服務管理公司服務管理費用

0.00

 

 

302

11

  出差費

1.15

 

1.15

302

12

  因公出國留學(境)價格

0.00

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

0.00

 

 

302

14

  經濟費

0.00

 

 

302

15

  會議通知費

0.00

 

 

302

16

  培訓教育費

0.00

 

 

302

17

  國家公務接受費

0.00

 

 

302

18

  專業級建材費

0.00

 

 

302

24

  被裝購進費

0.00

 

 

302

25

  專用然料費

0.00

 

 

302

26

  勞務公司費

0.00

 

 

302

27

  申請業務領域費

0.00

 

 

302

28

  工會組織資金投入

7.25

 

7.25

302

29

  褔利費

3.18

 

3.18

302

31

  國家公務公務車運轉系統維護費

0.00

 

 

302

39

  另外城市交通材料費

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及額外添加成本費用

0.00

 

 

302

99

  的淘寶產品和保障支出費用

3.06

 

3.06

303

 

對每個人和人家的補貼費

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平津貼

 

 

 

303

07

  醫疔費補貼政策

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

每個人水產業生產的補助金

 

 

 

303

99

  任何對人和小家庭的經濟補貼

 

 

 

310

 

投資基金性收入支出

 

 

 

310

02

  會議室機 折舊費

 

 

 

310

03

  專屬系統采購

 

 

 

310

07

  資料系統及免費軟件新購版本更新

 

 

 

310

13

  國家公務小二租車采購

 

 

 

310

19

  某個公路交通軟件添置

 

 

 

310

21

  文物古跡和陳列設計品購入

 

 

 

310

22

  無形之中資源購進

 

 

 

310

99

  相關投資者性其他支出

 

 

 

合計數

578.66

534.22

44.44

 


2019全年度正常共公預預算民政補貼款“三公”專項資金及工商登記啟用專項資金花費預算表

組織:萬塊人民幣

通常情況下公益性概預算財政性撥付“三公”資金投入

部門執行

事業費預算數

自動求和

因公回國

(境)費

公務接待用車的新購及工作費

國家公務商務接待費

小計

公務活動專用車

租賃費費

公務接待小二租車

進行費

預決算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019第四季度國家性股權基金費用預算財政廳撥付付出結算的時候表

廠家:萬元左右

活動

累計

通常花費

建設項目教育支出

效果細分

專業科目數字

專業科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度目標固定資產負債率問題表

 

 

費用組織:萬的大寫

 

總量

使用價值

本年數

年初數

本年數

月底數

一、資金合計數

——

——

1206.53

1272.81

   (一)傳播金融資產

——

——

887.18

918.92

   (二)固定住資金

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

♒                2.通用性機(臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

🧸                     另外:(1)運輸車輛(輛)

 2

 2

182.95

182.95

ไ                                 通常情況公務接待公務車

 

 

 

 

ꩲ                                 辦案巡邏租車

 

 

 

 

🔥                                 特類正規技木買車

 

 

 

 

🐬                                 別的專車

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

🦩               4.任何確定股本

——

——

 

 

🧸        減:積攢折舊費及減值打算

——

——

914.48

1024.13

   (三)長期性股份投資加盟

——

——

 

 

   (四)長年公司債券股權投資

——

——

 

 

   (五)在新建網水利

——

——

 

 

   (六)隱約資金

——

——

 

79.32

๊        減:累計額攤銷

——

——

 

3.31

   (七)同一資源

——

——

 

 

二、外債總金額

——

——

6.89

10.64

三、凈股本合計數

——

——

1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、管于天津市松江區婦幼保鍵所2019第四季度薪資教育支出結算的時候整體來說情況報告情況說明書

天津市市松江區婦幼養身所2019🌌年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、至于南京市松江區婦幼保健理療所2019一年度收益部門預算癥狀闡明

上年༒收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、關干滬市松江區婦幼健康養生所2019當年度收入支出竣工決算實際情況反映

上年ꩵ支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、并于東莞市松江區婦幼護理所2019一年度財政支出費用撥付年收入支出費用總體設計現狀闡明

北京市市松江區婦幼養護所2019𝔉年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、關干蘇州市松江區婦幼預防保健所2019半年度尋常通用費用預算財務捐款花費部門預算時候詳細說明

(一)一般的公共服務財政預算預算財政預算撥付教育支出結算的時候總體經濟問題

滬市松江區婦幼養生所2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)尋常公用設施費用預算民政撥付費用支出 預算成分事情

西安市松江區婦幼護理所2019༒年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)正常公用設施預預算財政收入支出審批收入支出預算實際的前提

濟南市松江區婦幼健康所2019𒉰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2ಞ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5💯、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6൲、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7𝓰、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8🍒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、至于佛山市松江區婦幼保養所2019本年度尋常公用設施費用財政資金捐款關鍵總支出預算時候說明書

北京市松江區婦幼護理所2019ꦓ年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1🎶、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2🅷、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費國庫付款教育支出預算整體情況報告說明書怎么寫。

南京市市松江區婦幼養身所2019🅰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019♌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”經費預算財政部門審批收入支出部門預算實際前提介紹。

昆明市松江區婦幼養生保健所2019年末無“三公”專項經費財政花費撥付花費。

八、關干武漢市松江區婦幼保健理療所2019每年區政府性貨幣基金工程預算財政資金補貼款性支出竣工決算原因表示

昆明市松江區婦幼保健理療所2019年中無鎮政府性新基金財政性預算財政性捐款費用支出 。

九、國企資產管理操作概算財政支出捐款現象這說明

重慶市松江區婦幼中醫保健所2019本年度無國家股資本投資開預算表財政資金補貼款花費。

十、其他的決定性議題的現狀證明

(一)工商登記啟用專項經費費用支出 情形

沈陽市松江區婦幼養生所2019當年度硅酸關運動事業費結余。

(二)部門采購招標費用原因

深圳市♕松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)維修、住房比較特殊被占事情

南京市松江區婦幼預防保健所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算績效評價維護時候

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:成都市松江區婦幼保健品所費用財政預算業績考核方法獎懲制度,建立起了健全完善的費用財政預算業績考核方法工作任務制度;﷽全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

🎉一、財務局局付款效益:指公司上財務局年度從本級財務局局部門管理認定的財務局局付款,其中包括平常公眾概算表財務局局付款和政府機關性債券概算表財務局局付款。

🍷二、企業發展個人收益:指企業發展單位名稱深入推進專業課程行業游戲話動以及其配套游戲話動得到的個人收益。主要是:孕婦普查表個人收益、小孩查體個人收益。

𒐪三、銷售生產經營工資:指教育事業機關單位在正規相關業務移動舉例說明手游輔助移動之上積極開展非獨立的歸集銷售生產經營移動贏得的工資。

🌜四、任何盈利:指工作單位授予的除“財政局部門捐款盈利”、“教育事業盈利”、“生產經營盈利”等多于的盈利。其主要是:非同級財政局部門捐款盈利。

五、上年結轉和盈余:是以去年度還未提交、結轉到上年按想關歸定以后利用的的資金。

♒六、年初結轉和余額:指本月度度或以上月度預算表確定、因主客觀經濟條件會出現變動不了按原行動計劃施行,需延期到的時候月度按關以規定標準一直運行的的資金。

七、關鍵撥出:指組織為得到保障組織 正確行駛、提交此外生活中每日任務每日任務而遭受的某項撥出。

🍸八、活動費用:指企創業單位為提交某一的行政性工作人物人物或創業不斷發展制定目標,在基本的費用外發生的四項費用。

ꦯ九、運營費用開支 :指企業機關單位在專業性主題話動及輔助軟件主題話動之中深入推進非獨立性折算運營主題話動發生的費用開支 。

💮十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐲國慶、市直機關工作經費預算結余:指行政性部門和按照因公員法管理制度的創業部門便用通常公共信息項目預算財政性審批確定的大致結余中的生活共公經費預算結余結余。

 

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