上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、重要職權
二、醫療機構快速設置
三、費用預算定編闡明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、涉及現象說明書怎么寫
第十五、內容效績時候表
杭州市市松江區百姓政府機構外事辦公樓室監管部門關鍵功能
🐼重慶市松江區老百姓以部分縣市政府外事辦工室是單位市政府行業經理全省外事工做的區以部分縣市政府構成單位市政府行業,也會是中國致公黨松江區委舉例外事外宣工做官員隊伍的工做醫療系統。其首要運轉的中的職責是:(一)貫徹施行施行相關聯外事工做的戰略方針、稅收相關最新政策和法律規則、法律法規、章程制度,并合理本區具體前提,企業試行相關聯部分性法律法規、章程制度和稅收相關最新政策。(二)承接來松采訪的非常重要外賓的客服工做或承接歐洲各國駐華時代國際關系專業成員來松實現因公的活動形式組織安排的制定工做;承接城鄉醫療保險制定區官員加入非外商開放開放經濟貿易外事的活動形式組織安排。(三)承接本區與美國的團結的城市或地區劃分與人相處的活動形式組織安排的企業、治理、免費訪談提綱性及合理性工做;承接與美國的部分以部分縣市政府推進團結互動與合作關系;免費訪談提綱性本區外事客服、對時代國際關系往及外商開放免費參觀點修建工做。(四)承接本區專業成員因公回國和赴廈門、澳門尤為財政機關區的歸口治工院做;據相關聯法規,審查或申核相關聯單位市政府行業勞務派遣的回國及赴廈門、澳門尤為財政機關區團組和專業成公司職員做;承接代辦因公回國專業成員的戶照和申請學生簽證及因公專業成員赴廈門、澳門尤為財政機關區的停放證的批準及簽注;承接代辦區官員出訪報批等注意項目;承接本區外商開放開放邀請了治工院做。(五)免費訪談提綱性基成外事工做醫療系統的運轉的工做;承接外事黨員干部時代國際局面、外商開放開放稅收相關最新政策、外事記律等運轉方面的育兒教育與訓練工做;監管、全面檢查外事記律的施行前提,輔助區相關聯單位市政府行業除理違法外事記律、頻發影響的國家商業利益和名聲的重大安全事故安件。(六)治理、免費訪談提綱性松江區老百姓外商開放開放團結醫學會等當今社會集體工做。(七)承接中國致公黨松江區委外事、外宣工做官員隊伍外事辦工室的每天的工做。(八)主辦區以部分縣市政府交辦的許多項目。
沈陽市松江區我們以政府外事辦公樓室貸款管理機構成
💜上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
數字序號 | 政府部門名號 | 備注名稱 |
1 | 滬市松江區民眾地方政府外事接待室室 |
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2 | 西安市松江區國家聊天心中 |
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名稱解釋清楚
𓄧(一)差不多資金投入結余概財政概預算:是地市級概財政概預算經理主管部分及經濟類型概財政概預算公司的為有保障其企業正常人運行的、達到平時運作神器任務而事業單位編制的當年度差不多資金投入結余工作計劃,例如相關人員資金投入和公用設施資金投入幾部分。
♈(二)投資項目付出費用:是地市級費用負責部們及所在費用單位名稱為完畢財政崗位制定階段目標、事業性成長制定階段目標或政府機關成長戰略決策、指定區域制定階段目標,在主要付出以外在編的年末付出計劃怎么寫。
🥂(三)“三公”費用內容財政預算:是與市里財政性性有費用內容財政預算領撥關心的相關部門下列不屬于下級內容財政預算事情院校便用市里財政性性付款計劃的因公出國留學旅游(境)費、因公此車使用置辦及啟動費、因公迎送費。當中:因公出國留學旅游(境)費注意計劃市直機關及下級內容財政預算事情院校員工的國外的協議討論會、災害安全事故內容溝通、在外培訓學校學習學習等的國外的旅費、國外的中國城市間流量費、居住費、膳食費、培訓學校學習費、公雜費等費用花費 ;因公迎送費注意計劃國內性專科開會、國家的災害安全事故最新政策調研提綱、督查通知診斷并且 外事團組迎送討論會等執行事情因公或推進業務部門必需居住費、流量費、膳食費等費用花費 ;因公此車使用置辦及啟動費注意計劃制定內因公此車的換新更新時間,并且 中用計劃市區因公外出、因公程序交易、此外生活中事情推進等必需因公此車使用燃油費、售后維修費用、人行道過橋米線費、安全費等費用花費 。
🎶(四)機構自動運行事業費工程預算:指行政事務工作企業單位和操作國家企業發展編法維護的企業發展工作企業單位安全使用應該通用工程預算財政局捐款組織的基本上性性支出中的規章制度共公事業費工程預算性性支出。
2018年成都市松江區百姓當地政府外事辦公場所室部門乃至每一位員工費用預算編制管理反映
2018🎐年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ඣ、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:♌公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3꧋、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5🅷、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🧜、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年相關部門財務出納出入決算總表 |
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| 編制工作科室:蘇州市松江區民眾地方政府外事接待室室 | 廠家:元 |
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| 上年盈利 | 上年撥出 |
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| 工作 | 預算表數 | 的項目 | 預算表數 |
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| 一、財政資金審批凈收入 | 8,348,790.02 | 一、 | 普通公用設施產品付出 | 7,832,004.50 |
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| 1. 正常公用設施決算經濟 | 8,348,790.02 | 二、 | 社會化有效保障和找工作費用 | 206,838.21 |
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| 2. 政府辦公室性基金投資 |
| 三、 | 診療環境衛生與打算生孕教育支出 | 78,532.23 |
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| 二、事業使收入 |
| 四、 | 住宅服務保障其他支出 | 231,415.08 |
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| 三、企業發展的單位企業經營盈利 |
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| 四、其余收入水平 |
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| 年收入總額 | 8,348,790.02 | 費用累計 | 8,348,790.02 |
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| 2018年部們薪資項目預算總表 |
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| 規劃職能部門:杭州市松江區中國人民相關部門外事信訪室室 |
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| 政府部門:元 |
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| 工作 | 工資收入項目預算 |
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| 功用種類課程和科目編號規則 | 性能定義課目名號 | 自動求和 | 國庫審批個人收入 | 行業收入水平 | 衛生事業廠家 | 某個盈利 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售營收 |
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| 201 |
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| 尋常公開產品開支 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府會議室廳(室)及相關貸款機構行政事務 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務啟動 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說行政處經營事物 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的作業 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會存在服務保障和專業教育收入支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門事業心廠家離提前退休 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政機關企業離養老金 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構教育事業工作單位最基本關于養老地產社會養老保險行業付費結余 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關自己事業政府部門新職業年金網上繳費總支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫用清潔衛生與計劃表計劃生育工作教育支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政工作工作單位醫療設備 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性組織醫療管理 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野企事編診療 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房產后勤保障撥出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間改善費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房貼補 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部們其他支出預算表總表 |
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| 在編部:成都市松江區群眾政府部外事辦工室 | 企業單位:元 |
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| 品牌 | 花費財政預算 |
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| 功能性分級課目編號 | 作用各類課程和科目公司名稱 | 自動求和 | 基本的性支出 | 品牌費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一半共公服務性費用 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府接待室廳(室)及有關系組織事情 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關行駛 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一半行政部門監管工作 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上正常運作 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會存在得到保障和學生就業撥出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門行業企業離離休 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政管理企事業單位離退休之 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業上的組織大致養老生活商業保險繳納其他支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門衛生事業計量單位職業選擇年金繳納費用撥出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療機構管理與進度表生殖收入支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業上的工作單位社區醫療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政院校醫療管理 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事企業醫療器械 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房服務保障費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋機構改革收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房補助金 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年部位民政審批收入支出表概預算總表 |
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| 事業編科室:北京市松江區百姓地方政府外事辦公室 |
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| 組織:元 |
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| 財政預算付款薪水 | 民政捐款費用支出 |
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| 項目流程 | 財政預算數 | 新項目 | 累計 | 通常情況公用概預算 | 政府部性私募基金概預算 |
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| 一、常見服務性費用現金 | 1,662,411.03 | 一、 | 一半公益性服務于教育支出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
| 二、政府部門性股權基金 |
| 二、 | 發展有效保障了和就業機會結余 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保障清潔衛生與預計孕育結余 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 自建房保護費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 凈收入總金額 | 1,662,411.03 | 收支共計 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年部門乃至每一位員工基本公共服務項目項目預算開支模塊分類整理項目項目預算表 |
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| 編寫部分:深圳市松江區各族人民現政府外事單位室 | 單位名稱:元 |
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| 建設項目 | 一半公用項目預算教育支出 |
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| 用途劃分考試科目商品編號 | 特點定義課程命名 | 累計 | 基本上其他支出 | 工程項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 似的公共性服務管理開支 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 |
| 部門辦公室廳(室)及相應的培訓機構事務性 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務正常運作 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣行政性操作事宜 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 工作啟動 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
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| 社會的保駕護航和出去上班支出費用 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟工作組織離離休 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的人事部門組織離退休之 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門企事業院校常規關于養老地產養老金公司交費開支 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門事業上機構網絡職業年金繳納費用支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 衛生事業監督衛生監督與工作規劃懷孕總支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性企業計量單位醫治 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門機構醫療衛生 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事機構醫療機構 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房切實保障性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房改革的實質結余 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房房貸公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣救濟款 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年部們政府部門性股權基金估算付出職能類型估算表 |
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| 核編團隊:杭州市松江區公民國家外事接待室室 | 公司的:元 |
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| 創業項目 | 政府性性股權基金費用預算收入支出 |
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| 工作進行分類課目商品代碼 | 功能鍵分類管理課程和科目分類 | 自動求和 | 通常開支 | 該項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年政府部門般公開成本估算審批總體收支城市發展歸類成本估算表 |
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| 事業編制職能部門:昆明市松江區市民當地政府外事企業企業辦公室 | 組織:元 |
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| 業務 | 一般來說服務性費用預算一般性支出 |
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| 能力類型管理費用數字 | 功能性分類整理課程和科目名字 | 累計 | 人數資金 | 通用經費預算 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 工薪員工福利費用支出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 大致員工工資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 補助補助 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 年終獎金 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 餐費補助款費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 效績待遇 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 機關人事單位名稱人事單位名稱通常給社會養老保險金付款 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業類型年金付款 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 工作基礎整形保險公司網上繳費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 另外的市場服務付款 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房屋公積金貸款 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 另一個公資福利待遇支出費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 物品和提供服務結余 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 接待室費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出國旅游(境)價格 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 處理(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 會議通知費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公到訪費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會事業費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 福利微信費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 另一個設備和產品花費 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對人和家族的經濟補貼 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵活動金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另外對人個和家人的補帖撥出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資產性花費 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公場所機械購入 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年科室“三公”專項專項經費和危險機關行駛專項專項經費費用預算表 |
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| 織造部們:杭州市松江區公民地方政府外事辦公樓室 |
| 行業:百萬元 |
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| 2018年“三公”經費預決算預決算數 | 2018年部門作業資金項目預算數 |
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| 合計數 | 因公出境(境)費 | 國家公務接待處費 | 公務接待公務車添置及開機運行費 |
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| 小計 | 租賃費費 | 電腦運行費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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各種相關情況發生介紹
一、“三公”資金概算
🎃上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區工作人員因公出國工作和赴倫敦、澳門非常政府部門區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(ไ三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
ꦦ常見布置:(一)接代美國代理團來松學校實地考擦。用做接代任何的國家來松實地考擦所的發生的餐費費、留宿費、城市租車費等收支。
🉐(二)施工資質轉讓外計量單位借鑒考慮。于接待工作外省份市、周圍人縣市來松考慮所產生的餐費費、往宿費、鐵路交通補貼、場租費等總支出。
༺(三)籌辦業務領域員聯席會議、為完成國家公務或實施業務領域員活動需要備考花銷的會議廳租費費、往宿費、餐費等經費支出。
二、機關事業單位正常運作經費概算概算
🐟機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、市政府購置情況
2018෴年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🍬2018季度本部位定向規模性工業企業預先存留政府機構選購項目費用預算資金額1.6千元,面相小微品牌預先存留當地政府采購樓盤流程樓盤財政預算額度0.9百萬元。
預決算績效評價問題
2018𒊎年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政資金結余工程項目績效評價總體目標審報表 | |||||||
| 創業項目源代碼:180070070001 | 2018 |
| 預審工程進度:行財科:成本預算職能部門審查(二上) | ||||
| 的單位:007007沈陽市松江區人民群眾政府性外事辦公場所室 | |||||||
| 大型項目名稱: | 出境(境)專項經費 | 的項目類屬: | 三天兩頭性樓盤 | ||||
| 開始了日期時間: | 2019-01-01 | 結尾年月日: | 2019-12-31 | ||||
| 保持聯系固定電話: | 37735272 | 工程項目曾經成本預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同一建設項目去年同期估算額(元) | 6,000,000.00 | 同一頂目本年概算完成數(元) | 5060126.04 | ||||
| 工作簡介: | 🍎為加強松江區的對內宣傳推廣和交流活動,結合松江區點經濟社會進展,公司設立為此目。品牌服務管理空間為松江區各處委辦局。 | ||||||
| 項目確立按照: | 😼中辦發(2013)16號文,《國共中辦公場所廳 國家工作廳轉發朋友圈〈外交關系部 中共中央外辦 地方組織化部 財政性部關與進十步規范性省部級下列的國家操作相關人員因公異地出國工作的建議〉的通報》;財行(2013)516號文,《財政局部 外交政策部關干出臺〈臨時性出國留學費用方法無法〉的消息通知》 | ||||||
| 產品制定的一定性: | 遵守外事辦管理職能,為全縣報備的因公出國旅游團組或參團人員管理做區級備案和省級備案。 | ||||||
| 保障該項目施工的機制、保障措施: | ℱ《國共松江區委辦公場所室 松江區人民群眾市政府辦公室轉發朋友圈區外事辦〈松江區對于提升因公出境(境)管理工學作運作的指導意見和建議意見和建議〉的的通知》;《中共中央松江區委辦公室 松江區民眾市人民政府外事會議室室轉發朋友圈區外事辦〈松江區對于進一步推動驟不斷加強因公回國(境)管理制度工作上的提出的意見〉的通知短信》 | ||||||
| 產品全面實施預計: | ♋2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018進行年審批能夠 的團組,但于2019年出訪,事業費仍從2018年專項資金中花費。 | ||||||
| 項目流程總的目標: | 推動松江區因公出境境工作上管理規范 | ||||||
| 月度效績對方: | 按照嚴格審簽因公出訪團組,出訪為的,出訪成效 | ||||||
| 應該原因分析的其它故障 : | 無 | ||||||
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| 的指標值 | |||||||
| 適用范圍類別: | 因公出境(境)經費支出 | 錢財源頭細分: | 區民政 | ||||
| 進行分解計劃 | 質量指標項目 | 指標英文目的值 | 測量數據 | ||||
| 財政投入和管理方法對方 | 金融經營制度經營日益完善性 | 不斷完善 | 建全 | ||||
| 出納管理機制來執行可行性 | 能夠 | 有效果 | |||||
| 工程服務管理監督機制完善性 | 不斷完善 | 逐步完善 | |||||
| 投資項目經營管理機制實行更規范性 | 效果 | 合理 | |||||
| 項目預算施行率 | 100% | 100% | |||||
| 專款使用率 | 100% | 100% | |||||
| 本金合格及時性率 | 即時 | 當即 | |||||
| 生產出方向 | 出國旅游累計資金操控率 | 100% | 100% | ||||
| 出國留學人群掌控率 | 100% | 100% | |||||
| 進度表結束率 | 100% | 100% | |||||
| 成果制定目標 | 出訪報告格式動態展示 | 完整 | 到位 | ||||
| 團組每日任務達到率 | 進行 | 到位 | |||||
| 外事規則承若書書 | 建定 | 簽訂 | |||||
| 應響力總體目標 | 高效監督機制監管不斷完善性 | 完善 | 逐步完善 | ||||
| 項目申報前提條件做好性 | 全面 | 充沛 | |||||
| 現行政策知情度 | 100% | 100% | |||||
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| 評定難點 | |||||||
| 完善性 | 可實施性 | 考核總體目標 | 效績指數 | ||||
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| 綜合管理核查意見和建議 | 🐬"1、上報個人信息的方面:本職辦公中情況里 未描訴本職辦公中信息知識和安排系統架構;本職辦公中舉辦的需要性還需進十步添加;本職辦公中推進年度準備低下公司財務人員本職辦公中年度準備,且本職辦公中年度準備未一般包括實際的本職辦公中信息知識、時期進度表、總數請求、效率請求;安全擔保任務推進的實際管控問責規章制度不新一輪,未列明公司財務人員管控問責規章制度;不足安全擔保的措施2、上班業績考核考評個人受眾幾個方面:品牌流程總個人受眾簡況十分簡單,個人受眾未體現品牌流程的超范圍、人群、產量、視覺效果;半年中上班業績考核考評個人受眾未按照其半年中上班的標準如何設置品牌流程半年中上班業績考核考評個人受眾。3、效績指標體系菅理方面:開始菅理目的不要制定“經濟完善及早率”;轉化率統計指數中少于的品質統計指數、成本價統計指數、期限統計指數;效用統計指數還需補足;影響到力少于檔案資料方法、相關數字新信息化推行、非常實用成就手機共享、相關新信息開放方位的統計指數;項目立項法律標準有效性為投資回報統計指數;記算法律標準確認不穩確。" | ||||||
| 審計的結果 | B | 復核人 | 沈錫宇 |