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上海市松江大學城服務中心2017年度決算
信息來源: 發布的時光:2019-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江專科大學城

安全服務基地

2017每年竣工決算

 


目  錄

 

1、那部分 杭州市松江綜合大學城服務性學校情況

一、主要管理職能

二、構造設有

第二部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算表

一、收益費用支出 預算總表

二、盈利預算表

三、教育支出部門預算表

四、財務補貼款工資教育支出竣工決算總表

五、一般來說共公國庫預算國庫捐款撥出結算的時候表

六、通常公共性民政預算民政撥付關鍵收支結算的時候表

七、常見服務性預結算的時候財政資金審批“三公”金費及單位開機運行金費總支出結算的時候表

八、政府機構性貨幣基金概算財政預算審批性支出結算的時候表

第三部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算情況說明

第五區域 詞描述

 


第一部分    上海市松江大學城服務中心概況

 

一、具體職責權限

增進與松江院校城的關聯,做到位院校城的服務管理操作。

二、設備軟件設置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江大學城服務中心2017季度預算表

2017財政年度薪資付出預算總表

的單位:W

收入來源

開支

投資項目

部門預算數

大型項目

預算數

一、財政支出撥付使收入

85.52

一、似的公用設施服務項目其他支出

73.61

  另外:縣政府性新基金決算民政補貼款

 

二、外交史收入支出

 

二、上級部門補貼金薪水

 

三、國防科技開支

 

三、人事使收入

 

四、公共信息安全衛生開支

 

四、經營管理收益

 

五、教導收入支出

 

五、復屬公司繳納納入

 

六、小學科技進步設備花費

 

六、另一個盈利

 

七、企業文化體育用品與山東新農商軟件科技有限公司性支出

 

 

 

八、社會存在保險和就業創業性支出

7.11

 

 

九、醫療保障清潔衛生與預計懷孕撥出

2.48

 

 

十、節約能源節能減排費用

 

 

 

十一月、新型農村居委費用支出

 

 

 

12、農業水收支

 

 

 

第十三、路網車輛費用

 

 

 

十四、資源共享探勘企業信息等開支

 

 

 

十六、商業工作工作業等總支出

 

 

 

十五、銀行業付出

 

 

 

二十七、支助各種城市總支出

 

 

 

二十、土地海底天氣等費用支出

 

 

 

第十九、往房安全保障撥出

2.24

 

 

四十、糧油加工工程物資存儲開支

 

 

 

二十一月、別性支出

 

上年盈利加總

85.52

本年度費用支出 加總

85.44

用事業單位基金、期貨、現貨、微盤掩蓋收入支出差額

 

余額分配比例

 

本年結轉和盈余

 

年尾結轉和盈余

0.08

合計

85.52

總額

85.52


2017第四季度工資收入結算的時候表

企業單位:上萬元

新項目

上年個人收入合計數

不需要付款盈利

上級領導經濟補貼使收入

事業單位純收入

企業經營工資

復屬組織上交國家凈收入

別薪水

功能分類
科目編碼

學科英文名稱

加總

85.52

85.52

 

 

 

 

 

201

 

 

正常公眾售后服務付出

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

 

政府辦公樓室辦公樓廳(室)及關聯系統事物

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

50

企事業電腦運行

43.27

43.27

 

 

 

 

 

201

03

99

別的以政府辦公樓廳(室)及各種相關構造事宜收入支出

30.43

30.43

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會保護和就業問題其他支出

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業單位名稱離辭職

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關行業標準常見關于養老地產養老保費納費付出

5.07

5.07

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業心方職業分析年金繳納花費

2.04

2.04

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障干凈與預計生小孩撥出

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業機關單位機關單位醫遼

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成計量單位醫學

2.47

2.47

 

 

 

 

 

221

 

 

房間的保障支出費用

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房轉型開支

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

01

  往房個人公積金

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 


2017季度撥出部門預算表

單位名稱:萬多

好項目

當年度性支出累計

主要費用

新項目收入支出

繳納上司費用

運作撥出

對附帶組織補助金收支

功能分類
科目編碼

管理費用名字大全

累計數

85.44

55.01

30.43

 

 

 

201

 

 

常見公共性服務于性支出

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

 

現政府企業省政府辦公廳(室)及有關系組織 事物

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

50

事業上正常運作

43.18

43.18

0

 

 

 

201

03

99

其它地方政府辦公室廳(室)及相關內容醫院工作性支出

30.43

0

30.43

 

 

 

208

 

 

時代保障機制和求業支出費用

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

 

行政部門事業心機關單位離辭職

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

05

行政機關工作公司的首要養老院保險公司繳納性支出

5.07

5.07

0

 

 

 

208

05

06

機關計量單位參公計量單位職業角色年金繳

費結余

2.04

2.04

0

 

 

 

210

 

 

治療環境衛生與計劃方案生小孩開支

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

 

行政性衛生事業工作單位醫治

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

02

事業上組織醫藥

2.48

2.48

0

 

 

 

221

 

 

公寓房保證付出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

 

商品房收入分配改革經費支出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

01

租賃房住房基金

2.24

2.24

0

 

 

 

 


2017年終財務付款盈利收支預算總表

部門:萬是

年收入

付出

品牌

竣工決算數

該項目

自動求和

一半通用概算財政部門付款

中央政府性債券概預算財政部門捐款

一、似的公眾決算財政支出撥付

85.52

一、一樣公用服務質量經費支出

73.61

73.61

 

二、人民政府性股權基金概算民政捐款

 

二、外交史支出費用

 

 

 

 

 

三、國防軍事收入支出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全保障費用支出

 

 

 

 

 

五、教學收支

 

 

 

 

 

六、完美技藝結余

 

 

 

 

 

七、傳統文化體育用品與新傳媒總支出

 

 

 

 

 

八、生活保障措施和學生就業經費支出

7.11

7.11

 

 

 

九、醫療器械環衛與方案生孩子其他支出

2.48

2.48

 

 

 

十、高效綠色費用

 

 

 

 

 

十一國慶、新型農村片區教育支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

十五、道路交通物流運輸付出

 

 

 

 

 

十四、材料堪探個人信息等性支出

 

 

 

 

 

十六、行業精準服務業大頭等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、風險管控收支

 

 

 

 

 

十六、捐助其他省份教育支出

 

 

 

 

 

十七、國土資源海洋生物形象等支出費用

 

 

 

 

 

十八、居住房確保開支

2.24

2.24

 

 

 

二十五、糧油食品防汛物資保障教育支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、其它的撥出

 

 

 

年初收入水平預估合計

85.52

年初收入支出預估合計

85.44

85.44

 

今年初不需要審批結轉和節余

 

年尾財政支出撥付結轉和余額

0.08

0.08

 

      一半公益性概預算財政局撥付

 

 

 

 

 

      政府部門性股權基金費用不需要捐款

 

 

 

 

 

累計

85.52

總共

85.52

85.52

 

 


2017第四季度似的公用設施概算財政性捐款經費支出竣工決算表

企事業單位:千元

工程

自動求和

常見費用支出

該項目付出

基本功能劃分類別

題目項目編碼

會計科目名稱大全

201

 

 

一樣公益性貼心服務費用支出

73.61

43.18

30.43

201

03

 

政府機關辦公場所廳(室)及涉及到的裝置事務管理

73.61

43.18

 

30.43

201

03

50

教育事業作業

43.18

43.18

 

201

03

99

任何中央政府辦公室廳(室)及重要性機購公共事務撥出

30.43

 

30.43

 

208

 

 

的社會保證和擇業開支

7.11

7.11

 

208

05

 

財政自己事業政府部門離養老

7.11

7.11

 

208

05

05

政府機關視野廠家根本養老生活商業保險繳付收支

5.07

5.07

 

208

05

06

企視野工作單位視野工作單位職業化年金納費支出費用

2.04

2.04

 

210

 

 

醫療保障環境衛生與準備二孩收入支出

2.48

2.48

 

210

11

 

行政事務自己事業機構社區醫療

2.48

2.48

 

210

11

02

事業上的部門醫療保障

2.48

2.48

 

221

 

 

租賃房基本保障性支出

2.24

2.24

 

221

02

 

商品房行政體制改革教育支出

2.24

2.24

 

221

02

01

公寓房社保公積金

2.24

2.24

 

累計數

85.44

55.01

30.43

 


 

2017年中一樣 公用工程預算財政預算撥付核心收入支出部門預算表

  機構:萬塊人民幣

活動

累計

人工經費支出

公供接待費

劃算的分類

項目編碼查詢

項目分類

301

 

的薪資好處支出費用

48.56

48.56

 

301

01

  基本的月薪

8.84

8.84

 

301

02

  補助金補助金

4.01

4.01

 

301

03

  獎勵金

1

1

 

301

04

  許多生活保護網上繳費

3.33

3.33

 

301

06

  餐費補助款費

0

0

 

301

07

  業績考核公資

23.19

23.19

 

301

08

機關自己事業單位編制名稱自己事業單位編制名稱幾乎社區養老穩定繳付

5.07

5.07

 

301

09

就業年金繳納

2.04

2.04

 

301

99

  別月工資待遇性費用

1.08

1.08

 

302

 

的商品和服務的費用

4.21

 

4.21

302

01

  接待室費

1.02

 

1.02

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

0.37

 

0.37

302

07

  郵電局費

0.30

 

0.30

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管理方法費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)資金

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

0.10

 

0.10

302

14

  叉車租費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  因公接待室費

 

 

 

302

18

  專門的原料費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專屬生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  代為業務部門費

 

 

 

302

28

  公會預備費

0.50

 

0.50

302

29

  福利金費

1.92

 

1.92

302

31

  公務接待出行用車運作保養費

 

 

 

302

39

  任何公共交通服務費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動預算

 

 

 

302

99

  相關淘寶寶貝和服務于教育支出

 

 

 

303

 

對自己的和家用的補貼費

2.24

2.24

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補貼金

 

 

 

303

07

  診療費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

11

  住宅房公積金貸款

2.24

2.24

 

303

12

  提租津貼

 

 

 

303

13

  選房補貼標準

 

 

 

303

99

  別的對個體戶家庭環境環境的補助費教育支出

 

 

 

310

 

任何基金性經費支出

 

 

 

310

02

  辦公室機添置

 

 

 

310

03

  專門用的設備租賃費

 

 

 

310

07

  相關信息無線網絡及平臺新購內容更新

 

 

 

310

13

  因公出行租賃費

 

 

 

310

19

  別公共交通軟件工具折舊費

 

 

 

310

99

  其它的基金性費用支出

 

 

 

預估合計

55.01

50.80

4.21

 


2017第四季度一樣公共服務費用預算民政捐款“三公”預備費及部門運營預備費支出費用預算表

院校:余萬元

通常共公概預算財政資金審批“三公”專項資金

企事業單位程序運行

經費支出預算數

自動求和

因公回國

(境)費

國家公務出行添置及正常運行費

公務迎送迎送費

小計

國家公務專車

購置費費

公務接待公務車

啟動費

費用預算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

概算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

概算數

部門預算數

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 


2017半年度當地政府性股權基金工程預算財政廳撥付付出預算表

標準:百萬元

項目

自動求和

基本上花費

的項目性支出

效果分級

學科商品代碼

課目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江大學城服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江大學城服務中心2017本年結算的時候情況說明

 

一、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入支出決算總體情況說明

滬市松江高中城服務項目基地2017🗹年度收入總計為85.52萬元、支出總計為85.52萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加7.88萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入決算情況說明

上年收入合計85.52萬元,其中:財政撥款收入85.52萬元,占100%。

三、關于上海市松江大學城服務中心2017年度支出決算情況說明

本年度🧜支出合計85.44萬元,其中:基本支出55.01萬元,占64.39%;項目支出30.43萬元,占35.61%。

四、關于上海市松江大學城服務中心2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

東莞市松江大家城服務保障中2017𝄹年度財政撥款收支總決算85.52萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加7.88萬元,增長10.16%。主要原因:工資福利支出增加。

五、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般的公共服務概算民政付款教育支出部門預算環境承載力情況報告

西安市市松江大學本科城業務機構2017ౠ年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,占本年支出合計的100%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加7.80萬元,增長10.06%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)尋常共公概算財政性審批其他支出預算型式狀況

北京市松江上大學城安全服務中央2017ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)73.61萬元,占86.16%;社會保障和就業支出(類)7.11萬元,占8.32%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2.48萬元,占2.90%;住房保障支出(類)2.24萬元,占2.62%。

(三)尋常公共信息預結算的時候民政付款總支出結算的時候實際上狀況

滬市松江一本大學城服務項目主2017🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為78.90萬元,支出決算為85.44萬元,完成年初預算的108.29%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加。

1𒈔、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)43.18萬元。主要用于:人員和日常公用經費。年初預算為33.73萬元,支出決算為43.19萬元,完成年初預算的128.05%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加

2♛、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)30.44萬元。主要用于:看松江等活動經費性支出性支出🥂。年初預算為34.00萬元,支出決算為30.44萬元,完成年初預算的89.53%。決算數小于預算數的主要原因:項目活動才能減少。

3𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.07萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為4.97萬元,支出決算為5.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

 4ও、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.04萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為1.99萬元,支出決算為2.04萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

5﷽、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2.48萬元。主要用于:職工醫療保障繳費。年初預算為2.48萬元,支出決算為2.48萬元。

6༺、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.25萬元。主要用于:職工公積金繳費。年初預算為1.74萬元,支出決算為2.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

六、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

佛山市松江一本大學城服務管理中心點2017🐭年度一般公共預算財政撥款基本支出55.01萬元,包括人員經費50.80萬元,公用經費4.21萬元。基本支出中:

1𒆙、工資福利支出48.56萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出4.21萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會經費、福利費。

3、對個人和家庭的補助2.24萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費支出費用財政資金撥付支出費用部門預算總體目標狀態講解。

武漢市市松江本科大學城保障咨詢中心2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度無變化。

(二)“三公”預備費民政補貼款撥出竣工決算重要現狀說明書。

 重慶市松江大學本科城服務的核心2017全年度無“三公”經費預算財政局捐款費用支出 。

八、關于上海市松江大學城服務中心2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

沈陽市松江院校城業務基地2017第四季度無市政府性私募基金成本預算財務補貼款撥出。

九、國家充分經營管理估算財政局捐款前提說明書

 重慶市松江上大學城服務于中央2017全年無公有基金加盟決算財政費用付款費用。

十、同一關鍵項目的情況發生這說明

(一)國家機關運動資金花費狀況

 重慶市松江上大學城精準服務機構2017本年高分子關正常運行預備費總支出。

(二)以政府集中采購教育支出狀況

成都市松江大學生城產品中心的2017ꦬ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.20萬元,其中:貨物采購金額0.20萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

(三)國家固定資產有著實用現狀

🔥截止目前2017年12月31日,佛山市松江大專城貼心服務服務網站總計有運輸車輛0輛,在這當中,普通因公出行0輛、通常情況衛生監督執法執勤點車輛租賃0輛、持種非常專業枝術出行0輛、另外買車0輛(由市機管局中國統一商品安全保障的應該公務接待專車0輛)。單位名稱實用價值50多萬元大于普通系統0臺(套),廠家社會價值100來萬以內專門的產品0臺(套)。

(四)費用預算績效考核經營問題

⭕上海市松江大學城服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度昆明市松江本科大學城服務性中無考核評價語好項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

♐一、國庫性支出付款薪水:指企業本年末度從本級國庫性支出部分要先拿到的國庫性支出付款,具有正常公共信息成本成本預算國庫性支出付款和市政府性股票基金成本成本預算國庫性支出付款。

二、衛生創業年營收:指衛生創業的單位進行非常專業業務部移動還有引導移動贏得的年營收。

ꦍ三、經驗工資工資:指人事機關單位在專業業務流程主題活動下列關于輔助工具主題活動以外搞好非單獨的折算經驗主題活動獲取的工資工資。

四、相關工資:指工作單位授予的除“民政補貼款工資”、“事業上工資”、“運營工資”等在內的工資。

五、年終結轉和余額:意指當年度已經實現、結轉到本年度按光于規范再繼續用到的資本。

♛六、年尾結轉和盈余:指本每本年或之前每年估算配備、因從客觀狀況發生變不可能按原第四季度計劃快速執行,需延后到日后每年按關與歸定已經使用的的的資金。

♋七、基本上結余:指企業為切實保障醫療機構健康運行業務、到位規章制度工做世界任務而發生的的數據來結余。

ꦜ八、投資項目付出:指政府部門為到位相應的政府部門本職工作重任或行業壯大目標值,在總體付出外面造成的基本付出。

九、生意結余:指視野機構在職業 游戲活躍及輔助軟件游戲活躍本身做非單獨結轉生意游戲活躍出現的結余。

🤪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🗹十一月、企教育事業方啟動費用預決算:指行政事務方和定義公務活動員法管理系統的教育事業方運行常規上公開預決算財政部門審批安排好的常規性收入支出中的基本公共費用預決算性收入支出。

 

 

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